同學(xué)你好 這個(gè)可以的
您好,請(qǐng)問(wèn)去年有一筆補(bǔ)交個(gè)人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,借:營(yíng)業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯(cuò)成了借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師晚上好:計(jì)提 :借 管理費(fèi)用-滯納金 貸 營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金 交納: 借 營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金 貸 銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師,這樣計(jì)提對(duì)嗎?管理費(fèi)用滯納金對(duì)嗎?為什么不對(duì)勁?謝謝
請(qǐng)問(wèn)稅款滯納金現(xiàn)在做的憑證是: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸 :銀行存款 年底所得稅匯算清交的時(shí)候要不要把這個(gè)稅收滯納金進(jìn)行調(diào)增
我們公司交了滯納金,一般滯納金是不需要計(jì)提的。但是直接貸銀行存款繳納的話,我暫時(shí)沒(méi)有銀行流水,我怕到時(shí)候做銀行流水的時(shí)候重復(fù)做了滯納金。那我可以先做,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-滯納金。這樣做可以嗎?
由于忘了提交7月個(gè)稅,現(xiàn)在提交造成滯納金,我要補(bǔ)償公司 請(qǐng)問(wèn),8月的憑證這么寫(xiě)行么 借:應(yīng)交個(gè)稅 營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸:銀存 我補(bǔ)償 借:銀存 貸:營(yíng)業(yè)外支出滯納金
老師,2024年匯算清繳別人報(bào)完了,在哪兒查找打印,我在一戶式查詢里,怎么找不著呢
下面這個(gè)題是交易費(fèi)用怎么理解呀,它這個(gè)提示意思是如果這個(gè)交易費(fèi)用是可直接歸屬于因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)、發(fā)行或處置相關(guān)金融工具而增量的費(fèi)用。就計(jì)入交易費(fèi)用。后邊又對(duì)增量費(fèi)用進(jìn)行了說(shuō)明,是想說(shuō)如果這個(gè)增量費(fèi)用。和企業(yè)購(gòu)買(mǎi)、發(fā)行、處置相關(guān)金融工具沒(méi)有關(guān)系而發(fā)生的費(fèi)用,那就是單純的增量費(fèi)用?有點(diǎn)沒(méi)汰。理解他這句話。下邊兒直接有給了增量費(fèi)用的解釋?zhuān)线厓阂矝](méi)看懂
請(qǐng)問(wèn)老師:銀行支出社保費(fèi)14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲(chǔ)值卡,走的預(yù)收賬款儲(chǔ)值卡,現(xiàn)在客戶消費(fèi)了,老板讓做成招待費(fèi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,我實(shí)操外賬不行,我在哪可以學(xué)啊,去記賬公司還是
我之前庫(kù)存商品沒(méi)設(shè)置二級(jí)科目,只設(shè)立了輔助核算,現(xiàn)在我想把整機(jī)和配件分開(kāi)設(shè),是不是需要重新設(shè)立賬套?
速達(dá)3000_pro商業(yè)版V8.88怎么打印總賬的時(shí)候按科目分頁(yè)橫向打印,我已經(jīng)勾選了按科目分頁(yè)打印,但是打出來(lái)還是全部在一起,也沒(méi)有橫向
老師,外貿(mào)企業(yè)cif出口海運(yùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,金融管理部門(mén)為什么可以對(duì)單位的會(huì)計(jì)資料實(shí)施監(jiān)督檢查
老師穩(wěn)崗補(bǔ)貼是給員工的還是給企業(yè)的