借營(yíng)業(yè)外支出,貸其他應(yīng)付款。
第一,我這有個(gè)房子貸款買的,沒(méi)有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來(lái)他欠錢(qián)太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營(yíng)業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營(yíng)業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬(wàn),但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤(rùn)分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個(gè)怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動(dòng)公司退給我們的電費(fèi),分錄是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入?
麻煩看下我補(bǔ)繳的去年印花稅直接記入 借:利潤(rùn)分配-分配利潤(rùn) 29.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧?但是我再報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)了問(wèn)題 我自己的報(bào)表中稅金及附加總額是沒(méi)有金額的,在明細(xì)里面印花稅有一個(gè)25 營(yíng)業(yè)外支出的金額是0 明細(xì)稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報(bào)季度報(bào)表呢 是都不用填寫(xiě)嗎
你好,我單位補(bǔ)繳了2018年的企業(yè)所得稅3750和滯納金1241.25,我單位執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以我沒(méi)有通過(guò)以前年度損益科目,您看我這樣做分錄對(duì)不對(duì),①借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3750,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3750, ② 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3750,營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 1241.25,貸:銀行存款 4991.25
老師,你好,是這樣的,我公司在今年4月份補(bǔ)繳了20年的企業(yè)所得稅及滯納金,我當(dāng)時(shí)的分錄: 借:所得稅294.01 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅294.01 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金48.66 貸:銀行存款342.67 可是第二季度我公司并沒(méi)有繳納第二季度的企業(yè)所得稅 ,這樣的話,報(bào)表中的本期金額是怎么填寫(xiě)呀,我第一季度繳納了3439.21。和我賬上相差了正好294.01
我們公司交了滯納金,一般滯納金是不需要計(jì)提的。但是直接貸銀行存款繳納的話,我暫時(shí)沒(méi)有銀行流水,我怕到時(shí)候做銀行流水的時(shí)候重復(fù)做了滯納金。那我可以先做,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-滯納金。這樣做可以嗎?
老師,我實(shí)操外賬不行,我在哪可以學(xué)啊,去記賬公司還是
我之前庫(kù)存商品沒(méi)設(shè)置二級(jí)科目,只設(shè)立了輔助核算,現(xiàn)在我想把整機(jī)和配件分開(kāi)設(shè),是不是需要重新設(shè)立賬套?
速達(dá)3000_pro商業(yè)版V8.88怎么打印總賬的時(shí)候按科目分頁(yè)橫向打印,我已經(jīng)勾選了按科目分頁(yè)打印,但是打出來(lái)還是全部在一起,也沒(méi)有橫向
老師,外貿(mào)企業(yè)cif出口海運(yùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,金融管理部門(mén)為什么可以對(duì)單位的會(huì)計(jì)資料實(shí)施監(jiān)督檢查
老師穩(wěn)崗補(bǔ)貼是給員工的還是給企業(yè)的
老師,2024年匯算清繳別人報(bào)完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請(qǐng)問(wèn),去年的直飲機(jī)租賃費(fèi)進(jìn)什么科目
上月計(jì)提工資,計(jì)提少了怎么發(fā)放分錄
去年記的費(fèi)用跨年才開(kāi)出來(lái)匯算清繳前后怎么賬務(wù)處理?
不要做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)里面沒(méi)有滯納金。