你好,沒錯的,就是這么做的
老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—社保 發放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 現在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
請問一下,老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—社保 發放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 現在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
計提工資時候,工資上的個人所得稅需要計提嗎 科目可以寫 計提時。 借 其他應收款~個人所得稅 待 應付職工薪酬~個人所得稅 銀行扣款 借 應付職工薪酬~個人所得群 貸 銀行存款 扣員工的時候 借 應付職工薪酬~工資 貸 其他應收款~ 這樣可以嗎 還是就是寫 借 應交稅費~代扣個人所得稅!??
我看學堂課程交個人所得稅 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 員工發工資扣的時候是: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 我記的是 :繳納的時候是: 借:其他應收款 貸:銀行存款 下月發工資的時候是 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款.可以嗎
你好 老師 我想問下就是公司員工個稅是我們幫忙代扣代繳 計提的時候借 管理費用 貸應付職工薪酬 發放時候借應付職工薪酬 貸銀行存款 應交個人所得稅 然后還要做一筆繳納分錄 借個人所得稅 貸銀行存款 這樣對嗎
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
A107040企業所得稅匯算清繳這個表怎么沒看到了,那是需要勾選哪個了
老師,2023年交了一筆企業所得稅,沒進所得稅費用,現在在2024年的賬里調整,分錄怎么寫
凈資產怎么算 如何求凈資產
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數量為零,實際盤點數量也是零,但是今年發現去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發現,而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
個人經營的個體工商戶被客戶要求開發票,開普票的話一個季度不超過30萬,但各項成本費用沒有發票,只有收據,人工費用也沒有憑證,營業所得稅能扣除這些費用嗎?
#老師,我們是一家混凝土公司,購水泥等材料生產然后發出給客戶,那我們是借:發出商品,貸:原材料,結轉成本借:主營業務成本 貸:發出商品#是不是這樣
老師,假設員工3月份工資5000,4月份才參與繳納醫社保,假設員工4月工資5500,單位承擔醫社保1039.48,個人承擔部分是432.32,4月份個稅假設要扣12,老師能幫忙寫一下4月份計提和發放三月工資的會計分錄嗎
老師,請問一下,我們是商貿公司,委托其他工廠加工產品,賣給客戶,由于質量問題,酸奶質量粘度不夠,客戶退貨,由于保質期短,來回的運費也高,選擇就地報損, 一共報損了358件,要計入營業外支出,還是管理費用的貨損?
老師,需要繳納印花稅嗎