打開減免稅申報明細表,選擇減免條款“購置增值稅稅控系統專用設備抵減”,并在本期發生額中輸入金額280元;
老師好,請問收到的航天信息的金稅盤160元和金稅盤維護費280元,一共440元,都是開的專用發票,我問一下因為這個費用都是可以抵扣的,分錄怎么做?
老師您好,請問金稅盤維護費2020年繳納的,但是當時沒有抵扣,現在2021年申報增值稅還可以抵減嗎,
老師好,請問稅控盤280元的發票可以全額抵扣,會計分錄怎么做?增值稅申報的時候,申報表在哪里填?
老師,問一下,表四的增值稅稅控系統專用設備費用及技術維護費280元,本期想把它抵扣,我在表四填了本期實際抵扣金額,但在增值稅申報表里應納稅額沒有減少,
老師您好,請問今年的航信金稅盤系統維護費280元可以抵扣嗎,增值稅專用發票勾選里怎么沒有,報增值稅稅時怎么填報呢
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎