你好; 你看看是不是有負數(shù)金額; 重分類了 ;所以造成不一致的
老師,我做賬之后試算平衡表和科目余額表數(shù)據(jù)都對得上,但是資產(chǎn)負債表上的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款的金額和科目余額表以及試算平衡表對不上,是哪里出問題了嗎?
我根據(jù)科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)已試算平衡,利潤表和現(xiàn)金流量表都對的上,為什么資產(chǎn)負債的應(yīng)收,預(yù)收,預(yù)付應(yīng)付這四個對不上?
請問下科目余額表和資產(chǎn)負債表上的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款兩個表上的數(shù)據(jù)余額對不上是什么原因?
老師我用的金蝶,根據(jù)余額表錄期初數(shù)據(jù),余額表試算平衡,資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款都不對,其他數(shù)據(jù)都正確,利潤表也一致,請問是什么原因呢
你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負數(shù)
老師好!請教:利潤表中的未分配利潤與資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系永遠是平的嗎
我們是個體戶家裝,給客戶開材料款明細有幾十種合在一起開一個建筑材料可以嗎
老師,匯一本二商支十,分別指的什么啊,我記混了。
非樸老師勿擾,老師接著剛才講可以設(shè)置5月期初為0,核算成本嗎?那4月是盤點結(jié)余庫存2077怎么處理呢
老師,請問一下,我有一張成本發(fā)票一直沒收到,我做了暫估入庫,分錄是:借 庫存商品 貸 應(yīng)付-暫估 。然后企稅做了納稅調(diào)增。但這個應(yīng)付-暫估還一直放著,我實際會計做賬怎么做分錄呢?
個人轉(zhuǎn)給單位的款需要什么附件呢
請問我提現(xiàn)這是四張銀行回單是一筆業(yè)務(wù)嗎一共提取備用金是多少
多選題 如果正確答案是三個 選了2個 得多少分?
老師你好!公司有個掛靠方在核算交稅費有什么好的方式,獨立核算交稅費,老師指導(dǎo)一下
老師有沒有跟國外個人簽訂的傭金協(xié)議模板?
對方導(dǎo)給我的余額表跟資產(chǎn)負債表這幾個科目不一致,是那邊重分類了嗎
你好; 有可能是的 ; 你去看看 明細賬? ;去看看期末金額??
明細跟余額表也是一致的
你好; 一致的; 怎么會編制出來不對 ;? ?這個是自動出來的報表; 不應(yīng)該有錯誤的;?
是的,問題就是這樣,資產(chǎn)負債表跟明細余額不一致
你好; 那就可能是錯誤的; 可能是對方 系統(tǒng)或者編制錯誤了??
好的我問問,謝謝
好的; 希望能幫到你??