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你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)

你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)
你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)
你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)
2023-12-07 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-07 15:39

1.在錄入期初科目余額時,可能未將所有科目余額錄入,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不完整。 2.某些科目的內(nèi)部運(yùn)營歷史科目余額與財務(wù)報表上報的數(shù)據(jù)不一致,例如,有些數(shù)據(jù)在科目內(nèi)部進(jìn)行了調(diào)整,但沒有在財務(wù)報表中反映。 3.在錄入上一年度未結(jié)賬的數(shù)據(jù)時,可能存在錯誤或者遺漏,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 4.在本年結(jié)賬前,如果在資產(chǎn)負(fù)債表上發(fā)生了收入、支出、調(diào)整等操作,而沒有正確處理這些操作,也可能導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 5.錄入數(shù)據(jù)時可能出現(xiàn)了其他錯誤或異常情況,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

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快賬用戶7329 追問 2023-12-07 15:43

是做了調(diào)整,對方給我余額表數(shù)據(jù)就只有這些,這樣會對我后面接賬申報報表會有影響不

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快賬用戶7329 追問 2023-12-07 15:46

原本資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是這樣的,對方調(diào)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就變了

原本資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是這樣的,對方調(diào)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就變了
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齊紅老師 解答 2023-12-07 15:51

同學(xué)你好 這個一般沒事的

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快賬用戶7329 追問 2023-12-07 15:59

謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:02

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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1.在錄入期初科目余額時,可能未將所有科目余額錄入,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不完整。 2.某些科目的內(nèi)部運(yùn)營歷史科目余額與財務(wù)報表上報的數(shù)據(jù)不一致,例如,有些數(shù)據(jù)在科目內(nèi)部進(jìn)行了調(diào)整,但沒有在財務(wù)報表中反映。 3.在錄入上一年度未結(jié)賬的數(shù)據(jù)時,可能存在錯誤或者遺漏,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 4.在本年結(jié)賬前,如果在資產(chǎn)負(fù)債表上發(fā)生了收入、支出、調(diào)整等操作,而沒有正確處理這些操作,也可能導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 5.錄入數(shù)據(jù)時可能出現(xiàn)了其他錯誤或異常情況,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確
2023-12-07
可能是做了往來重分類,不是賬有問題
2024-12-25
你好;? ? ?負(fù)數(shù)的話;? ?應(yīng)該是? 你們其他應(yīng)付款你們多支付出去了。? 造成了資產(chǎn)了; 其他應(yīng)收款去了? ? ;去看看明細(xì)賬??
2023-02-10
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版初始數(shù)據(jù)錄入后,科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)都出來了,但利潤表是空白,12月的賬結(jié)轉(zhuǎn)后,之前的本年數(shù)帶不出來,可能有以下原因: 錯誤的會計科目設(shè)置:請確保在記賬時選擇了正確的會計科目,并且這些科目與利潤表相關(guān)的收入和費(fèi)用項(xiàng)目相對應(yīng)。檢查會計科目設(shè)置和科目余額是否正確。 數(shù)據(jù)源問題:利潤表的編制需要從各個相關(guān)的數(shù)據(jù)源獲取數(shù)據(jù),如果這些數(shù)據(jù)源存在問題,可能會導(dǎo)致利潤表無法正確生成。請檢查與利潤表相關(guān)的所有數(shù)據(jù)源是否準(zhǔn)確無誤。 賬務(wù)處理問題:如果在12月的賬務(wù)處理過程中存在錯誤或遺漏,可能會導(dǎo)致利潤表無法正確生成。請仔細(xì)核對12月的賬務(wù)處理過程,確保所有操作都已正確完成。
2024-01-12
同學(xué)你好 對于貨幣資金年初余額不一致: 檢查科目余額表貨幣資金相關(guān)科目年初余額錄入是否正確,有無未入賬收支;核對資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金項(xiàng)目計算公式是否正確。 對于其他應(yīng)付款金額不一致: 審核科目余額表其他應(yīng)付款明細(xì)科目余額及賬務(wù)處理;核對資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款取數(shù)和計算方法。 整體上: 重新梳理賬務(wù)流程,從上年末結(jié)賬檢查到建賬;確定差異原因和金額后按準(zhǔn)則和政策調(diào)整,根據(jù)是科目余額表還是資產(chǎn)負(fù)債表錯誤來進(jìn)行相應(yīng)修改。
2024-12-30
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