1.在錄入期初科目余額時,可能未將所有科目余額錄入,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不完整。 2.某些科目的內(nèi)部運(yùn)營歷史科目余額與財務(wù)報表上報的數(shù)據(jù)不一致,例如,有些數(shù)據(jù)在科目內(nèi)部進(jìn)行了調(diào)整,但沒有在財務(wù)報表中反映。 3.在錄入上一年度未結(jié)賬的數(shù)據(jù)時,可能存在錯誤或者遺漏,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 4.在本年結(jié)賬前,如果在資產(chǎn)負(fù)債表上發(fā)生了收入、支出、調(diào)整等操作,而沒有正確處理這些操作,也可能導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。 5.錄入數(shù)據(jù)時可能出現(xiàn)了其他錯誤或異常情況,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
老師你好,我在錄入初始數(shù)據(jù)時,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的貸方余額和借方余額,分別跑到資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收和預(yù)付里了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的總額和之前的總額不一樣,有關(guān)系嗎
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個為什么是負(fù)數(shù)?
你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)
您好,2023年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額為0,年初余額為2000。其他應(yīng)付款期末余額為0,年初余額有數(shù)據(jù),未分配利潤期末余額為0,年初余額為負(fù)數(shù),其余都為0。2024年一季度只產(chǎn)生了每月工資支出,請問一季度的這張資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么填寫
請問小規(guī)模房開公司,銷售房產(chǎn)稅率多少,可以享受免稅政策嗎
自己的公司,員工就兩個自己人,項(xiàng)目完成收到項(xiàng)目款,之前的幾個月因?yàn)橘~上沒有錢一直沒有發(fā)工資。現(xiàn)在從公賬上轉(zhuǎn)給法人錢可以哪幾種方式都應(yīng)該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領(lǐng)取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產(chǎn)怎么入賬,辦公鐵皮柜
公司可以給老板的香港賬戶打款嗎?
老師,注銷時其他應(yīng)付款不是應(yīng)該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?你怎么說轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出啊
公司在4月17號辭退該員工,給該員工一次性發(fā)放4月、5月2個月工資,并幫該員工交社保和公積金到5月。 問題:5月公司交該員工的社保和公積金單位承擔(dān)部分是計入管理費(fèi)用-社保公積金,還是計入管理費(fèi)用-一次性補(bǔ)償金?
老師,個人獨(dú)資企業(yè)注銷,最后只有庫存現(xiàn)金有余額,剩下的這些現(xiàn)金用20%交個稅嗎?
你好,老師,你知道報工業(yè)總產(chǎn)值的計算方式方法嗎?
新疆電子稅務(wù)局網(wǎng)址老師
是做了調(diào)整,對方給我余額表數(shù)據(jù)就只有這些,這樣會對我后面接賬申報報表會有影響不
原本資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是這樣的,對方調(diào)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就變了
同學(xué)你好 這個一般沒事的
謝謝老師解答
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝