都不用給客戶的了哈
老師,我給客戶開了一張34萬的發票,客戶沒有認證,開了一張9800的紅字,現在他要認證這張籃字了,發現認證不了,我該怎么辦
老師,我們開了一張發票給客戶,客戶認證了,現在說錯了,要我們重新開,是我們開紅字信息表嗎
老師,我們是小規模,上個月給客戶開了張紙質發票,錯了,我這個月沖紅了,重新給客戶開了一張,沖紅的那張發票聯要給客戶還是我們自己留著?
老師,我們21年給客戶開了一張發票,上面數量是100臺,今年退貨了50臺,他們今年給我們開了紅字信息表沖了去年這張發票全部數量,再讓我們開50臺藍字發票給他們,說是去年發票開紅字需要一張發票上的產品都沖銷,不能申請紅字對應的那張發票數量50,請問是這樣么
對方給我們開了紅字信息表,我開好了紅字專票,發給了客戶,才發現自己的無法沖紅,開票稅額差一分,我作廢了那張紅字票,現在我又重新開具了紅字發票給客戶,那之前作廢的紅字發票需要收回嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
為啥不給了,我們給他開的不應該給他們嗎
藍字發票都給紅沖了,相當于沒有開票了
那如果我們上個月給客戶開的籃字發票,這個月紅沖了上個月的籃字發票,這個紅字發票還需要給客戶嗎
原來的藍字發票交給了客戶,紅字發票也的給對方
不對吧老師,服務終止了,客戶應該把那個藍字發票推給我們吧!您在確認下
現在發票都紅沖了,相當于把發票作廢了。不用退了,別人開的紅字申請,就要把紅字發票給他做進項轉出
如果是這張發票作廢了,那么客戶需要把籃字發票退給我們公司對嗎
如果是對方已經認證抵扣,你們要把紅字發票寄給對方做進項轉出。只有對方沒抵扣,你們這邊開的紅字申請,才需要退票。