你好,6月可以開始攤銷。沒結清的也要暫估攤銷
比如說公司重新裝修辦公室,發(fā)生的費用,裝修了3個月,陸陸續(xù)續(xù)發(fā)生的這些費用,計入待攤費用,以后分攤,分攤時間是從裝修完成以后開始嗎,我突然不會了
老師你好,籌建期,之前幾個月費用少已經(jīng)計入管理費用-開辦費了,這個月突然發(fā)生十萬的裝修費,可以計入長期待攤費用-裝修費嗎?要分三年以上攤銷嗎?
老師,我們公司需要裝修3個月,錢是陸陸續(xù)續(xù)的支出,計入長期待攤費用,我可以都付完了再開始用總數(shù)攤銷嗎,還是這個月支付了多少就開始攤?
公司對辦公室進行2次翻新裝修,開的木板費用,我因為第一次裝修時一次性放入了管理費用-開辦費用,然后針對第2次裝修放了長期待攤費用,份3年攤銷,次月按照攤銷年數(shù)進管理費用-裝修費科目,這樣做可以嗎?
老師,你好,公司新租的辦公室裝修發(fā)生的費用入借:長期待攤費用,這個科目嗎?需要明細科目嗎?到了可以用的次月就可以攤銷了嗎?攤銷是入借:管理費用 什么明細科目好呢?
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟法題,謝謝啦
老師好!青島市企業(yè)捐贈和個人捐贈,稅收優(yōu)惠政策是怎樣的?
應付賬款和其他應付款怎么能調(diào)整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細科目都結轉(zhuǎn)以后其他科目余額為0,還剩一個應交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉(zhuǎn)年以后要調(diào)整嗎?現(xiàn)在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發(fā)票,到目前都沒開,供應商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調(diào)整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務報表,在24年做賬軟件年報財務報表的基礎上把暫估的應付賬款,主營業(yè)務成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業(yè)所得稅匯算清繳,主營業(yè)務成本加上暫估的,納稅調(diào)整那不調(diào)增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧
暫估攤銷到時多扣少補嗎?分3年攤銷完嗎?要做攤銷表嗎?
根據(jù)你們的完工決算表暫估未付的金額,3年攤銷,要做攤銷表
老師,攤銷表要怎么做?有樣板嗎?
沒有的哈,自己弄個計算表就是
那做攤銷表有什么需要注意的嗎?就是長期待攤費用總的金額多少/3年/12個月,每月攤銷多少這樣是吧?
就是按你寫的那樣計算就是了
好的,謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。