同學你好 可以紅沖重新開
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現出來。但是我的應付賬款吧,期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛去沒多長時間,完了這個物流行業,我也沒接觸過。
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現出來。但是我的應付賬款吧,期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛去沒多長時間,完了這個物流行業,我也沒接觸過。
老師你好,我現在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現在要給他付40%的工程款,他已經把發票開來了,就前兩個月都已經開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經抵扣完了,他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發票,就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據,完了之后計入營業外收入,這樣子做對不對啊?
我的問題有點長,老師別嫌煩哈!!! 我們公司是給西藏那邊各個學校供應作業本的,我們開了銷項發票139萬,對方收到貨后告知我們數量不夠,要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢,但是我們單位開發票的時候是按學校開的,一個學校一張票,每個學校的數量不一致,這個2000塊錢又是好幾個學校加起來的金額,請問老師,這個業務我們應該怎樣處理更好一點,是沖紅重開還是先讓他們全款轉過來,我們在退他2000,但是退了的這個2000票要怎么弄,
請問一下老師,我跟公司一個項目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開票,之后分一半給合作公司,他們在給我開票, 問題是,我公司是一半納稅人開票稅率是6%,合作公司是小規模給我開1個點的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來有一半是合作公司,結果我得幫他們多負擔5個點的稅和附加稅, 請問老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來,怎么計算我應該轉給他多少,他給我開多少票合適,以收到貨款2000元為例
24年度企業所得稅實際繳納金額如何做賬?在24年沒有計提
老師,實收資本是同一個人打過來的,實際是3個人,我該怎么填年報啊
老師好,年度企業所得稅匯算清繳中職工薪酬納稅調整和期間費用納稅調整表一定要填數字嗎,本年發生了工資支出
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝老師
老師您好,稅務關于24年研發費用加計扣除要稅務檢查,需要我這邊提供輔助明細賬,費用匯總表,說是有一個文件中有要求的,這2個表格可以去哪里下載呢?謝謝老師,
老師,什么是固定資產技改投資
如何在北京電子稅務局進入銀稅互動
老師,我是小規模,我是這樣做賬的,月底怎么計提增值稅?
贈送的固定資產要入賬嗎?但是沒價格怎么入賬和賬務處理呢
老師,員工交通事故賠償款沒有發票可以稅前扣除嗎?金額有二十多萬