你是不是有紅沖的?紅沖的你放到了貸方?
請(qǐng)問財(cái)務(wù)軟件生成的報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤為1萬,和明細(xì)賬和科目余額表金額是一致的,利潤表凈利潤確是兩萬,我對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬,收入成本費(fèi)用都是一致的,為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)結(jié)果
老師你看我科目余額表里面的本年利潤和利潤表里面的凈利潤不一致,是不是財(cái)務(wù)報(bào)表生成錯(cuò)了還是什么原因?qū)е碌?/p>
郭老師,請(qǐng)問一下:為什么我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成的報(bào)表利潤表李 主營業(yè)務(wù)成本 和科目余額表的不一致啊?
老師,請(qǐng)問一下利潤表的營業(yè)成本和科目余額表的營業(yè)成本不一致是什么原因?
老師 請(qǐng)問一下 管家婆系統(tǒng)生成的財(cái)報(bào)不平,利潤表也和科目余額表里不一致,看明細(xì)就是有第一季度明細(xì)損益寫在了貸方,這個(gè)怎么處理呢。導(dǎo)致利潤表 累計(jì)數(shù)不一致
老師,法人雙向?qū)嵜J(rèn)證怎么做
研發(fā)和生產(chǎn)是同時(shí)進(jìn)行的情況,而且可以確定研發(fā)出的該設(shè)備是要銷售的,請(qǐng)問還需要區(qū)分研發(fā)領(lǐng)料和生產(chǎn)領(lǐng)料,或者我們無法區(qū)分領(lǐng)料情況的話,可以直接計(jì)入生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本么?請(qǐng)問有無風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問快賬軟件為什么點(diǎn)擊應(yīng)付賬款供應(yīng)商單位,看不到往來明細(xì)呢,只有庫存現(xiàn)金
老師你好,這個(gè)當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,現(xiàn)在調(diào)整分錄是:借:未分配利潤404527.32 貸:主營業(yè)務(wù)成本:404527.32,然后匯算清繳調(diào)整嗎?匯算清繳調(diào)整怎么做啊
老師,我們是專業(yè)分包,其中腳手架搭設(shè)轉(zhuǎn)包給別的公司,開具的普通發(fā)票,預(yù)繳時(shí)可以扣除嗎?
因管理上的原因?qū)е萝囬g多用人工費(fèi),計(jì)入什么科目?
發(fā)票暫估入庫是借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款。進(jìn)項(xiàng)稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務(wù)公司服務(wù)費(fèi)開進(jìn)來50萬,暫時(shí)還沒有收入不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本之前該放在哪個(gè)科目呢?財(cái)務(wù)軟件沒有勞務(wù)成本這個(gè)科目
老師 企業(yè)所得稅季度報(bào)表里的營業(yè)成本 是填單存的營業(yè)成本嗎?還是填營業(yè)成本+銷售費(fèi)用 +管理費(fèi)用等
老師您好:進(jìn)項(xiàng)稅沒有勾選,我就把增值稅給申報(bào)了。我點(diǎn)作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢
主營業(yè)務(wù)收入成本不一致的差額剛好就是 研發(fā)費(fèi)用-直接投入那部分的金額
當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理怎么做的?
老師 您看一下 是這樣做的
管理費(fèi)用差異也是
你把這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本送的借方負(fù)數(shù)
全都借方負(fù)數(shù)?
你好,你這個(gè)憑證里面,把它放到借方負(fù)數(shù) 在貸方的那個(gè)金額。
老師,該憑證修改后,審核-登賬后 要 結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)賬么?
你好,結(jié)賬這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)損益系統(tǒng)自動(dòng)的,你不要?jiǎng)印?
老師 請(qǐng)問一下,該憑證修改后,審核-登賬后 要 結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)賬么?
好,結(jié)賬的時(shí)候它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。