你說的第一季度的損益是哪一個科目?
資產負債表期初數不平衡,差額是待處理財產損益的金額,待處理財產損益有期初數在貸方請問怎么處理,這個是內賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財產損溢科目借方紅字。直接改為管理費用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎,用來避開這個待處理財產損益科目導致報表不平衡,可以嗎?是不是系統財務報表公式沒有待處理財產損益計算。導致報表不平衡呢?
老師,管家婆軟件,科目余額表和利潤表的本年利潤金額對不上,我差看了明細,發現是結轉成本和當月結轉損益的金額不一致,這是什么原因呢
老師,我問下之前訂正管理費用科目,我應該是從管理費用借方負數調整,但是我做到了管理費用的貸方,這就導致,我利潤表的管理費用本月的發生額和我科目余額表的本期發生不一致,是不是我也沒法再調整了,如果我調整在2022年7月賬務里面,我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
第一張表是明細賬。應付職工薪酬,他計提數跟那個發放數。和他科目余額表應付職工薪酬那個數是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數我都不知道以哪個數來填我就是按明細賬來看計提數的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數就對不上
老師,我問下一個保險費我做了一個借方管理費用,貸方本來是應付賬款的,我點成了管理費用貸方,導致管理費用利潤表和管理費用明細科目不一致,這要怎么處理
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
管理費用
你好,這個你要去反結賬到當月做到借方負數。
只能反結賬嗎??不可以后面弄一筆調整分錄嗎?跨了好多個月呀
你好,不行了。因為系統默認要借方