您好 請問是今年的管理費用嗎?
老師我一月份把發工資分錄,借方應付職工薪酬記成借管理費用了,五月份發現了,就又重新做了一個借應付職工薪酬貸管理費用的分錄,由于管理費用減少了,導致資產負債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額,需要怎樣調整一下呢
老師,我問下之前訂正管理費用科目,我應該是從管理費用借方負數調整,但是我做到了管理費用的貸方,這就導致,我利潤表的管理費用本月的發生額和我科目余額表的本期發生不一致,是不是我也沒法再調整了,如果我調整在2022年7月賬務里面,我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
老師,我在做年終匯算清繳的時候發現利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯了,這是2022年的已經結賬了,我在匯算清繳時應該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
老師,您好,科目余額表中的年度累計管理費用是122542.84,但是利潤表中的管理費用卻是140542.84,就是利潤表中管理費用比科目余額表中多出18000,剛好這18000是科目余額表中有個以前年度損益調整科目,借方和貸方本年累計都是-18000。我現在申報匯算清繳時,這個-18000,我應該填在哪里呢?
老師,我22年10月有一筆調賬,應該是借方負數,我直接記貸方了,導致利潤表的管理費用跟科目余額表不一樣,就差了這個數,這個問題該怎么辦呀老師?
老師,法人雙向實名認證怎么做
研發和生產是同時進行的情況,而且可以確定研發出的該設備是要銷售的,請問還需要區分研發領料和生產領料,或者我們無法區分領料情況的話,可以直接計入生產成本——基本生產成本么?請問有無風險?
請問快賬軟件為什么點擊應付賬款供應商單位,看不到往來明細呢,只有庫存現金
老師你好,這個當時做錯了,現在調整分錄是:借:未分配利潤404527.32 貸:主營業務成本:404527.32,然后匯算清繳調整嗎?匯算清繳調整怎么做啊
老師,我們是專業分包,其中腳手架搭設轉包給別的公司,開具的普通發票,預繳時可以扣除嗎?
因管理上的原因導致車間多用人工費,計入什么科目?
發票暫估入庫是借,庫存商品貸,應付賬款。進項稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務公司服務費開進來50萬,暫時還沒有收入不需要結轉成本之前該放在哪個科目呢?財務軟件沒有勞務成本這個科目
老師 企業所得稅季度報表里的營業成本 是填單存的營業成本嗎?還是填營業成本+銷售費用 +管理費用等
老師您好:進項稅沒有勾選,我就把增值稅給申報了。我點作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢
嗯吶,是的
那您可以反結賬 到當期去調整就好了? 調為管理費用借方負數