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老師,我22年10月有一筆調賬,應該是借方負數,我直接記貸方了,導致利潤表的管理費用跟科目余額表不一樣,就差了這個數,這個問題該怎么辦呀老師?

2023-05-24 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-24 15:30

同學你好 那你紅沖錯誤的再做正確的

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快賬用戶6928 追問 2023-05-24 15:31

老師,我還需要年底反結賬重新做還是現在紅沖就行了

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齊紅老師 解答 2023-05-24 15:40

同學你好 現在紅沖就行

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快賬用戶6928 追問 2023-05-24 15:44

老師,您看我發的憑證,之前下錯了,發現后我直接給調了,沒做紅沖,這樣做年底報稅按照利潤表的數是正確的還是科目余額表的數正確

老師,您看我發的憑證,之前下錯了,發現后我直接給調了,沒做紅沖,這樣做年底報稅按照利潤表的數是正確的還是科目余額表的數正確
老師,您看我發的憑證,之前下錯了,發現后我直接給調了,沒做紅沖,這樣做年底報稅按照利潤表的數是正確的還是科目余額表的數正確
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齊紅老師 解答 2023-05-24 15:49

匯算清繳按照調整后的來就可以

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同學你好 那你紅沖錯誤的再做正確的
2023-05-24
如果原會計分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款/庫存現金 則,   借:銀行存款/庫存現金     貸:以前年度損益調整   如果掛的是往來賬,   借:應付賬款/應收賬款     貸:以前年度損益調整   月末結轉時,   借:以前年度損益調整     貸:利潤分配-未分配利潤
2024-01-19
同學你好 管理費用貸方的做成借方負數
2023-02-27
您好 請問是今年的管理費用嗎?
2022-08-14
同學你好 錯的做調整就可以了
2023-04-13
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