你好,4月份咱有沒有認(rèn)證呢?
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
我是一般納稅人出口外貿(mào)企業(yè) 開出去的發(fā)票是免稅發(fā)票 然后現(xiàn)在的問題是開票每期在4月份的一張進(jìn)項(xiàng)票 請(qǐng)問我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票的分錄我得怎么操作 你看下我做的對(duì)不對(duì) 4月份先做暫估商品跟支付貨款的分錄 然后5月份的時(shí)候做購進(jìn)商品 進(jìn)項(xiàng)稅的分錄 對(duì)不對(duì)
一般納稅人從4月份有開一張進(jìn)項(xiàng)票,沒有銷項(xiàng),但是六月底有開銷項(xiàng),而且抵扣了一張4月份的進(jìn)項(xiàng)票,那我4月份的賬務(wù)是怎么處理,分錄要怎么寫
老師你好 問你個(gè)問題 我們公司4月份升級(jí)為一般納稅人 4月份有開一張進(jìn)項(xiàng)票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項(xiàng) 到六月份開了銷項(xiàng)出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項(xiàng)票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
老師,2019年10月份成為一般納稅人,22年勾選抵扣了2019年4月份的一張專有發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年4月份公司是小規(guī)模納稅人不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,請(qǐng)問現(xiàn)在這筆稅額怎么處理?
老師,法人雙向?qū)嵜J(rèn)證怎么做
研發(fā)和生產(chǎn)是同時(shí)進(jìn)行的情況,而且可以確定研發(fā)出的該設(shè)備是要銷售的,請(qǐng)問還需要區(qū)分研發(fā)領(lǐng)料和生產(chǎn)領(lǐng)料,或者我們無法區(qū)分領(lǐng)料情況的話,可以直接計(jì)入生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本么?請(qǐng)問有無風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問快賬軟件為什么點(diǎn)擊應(yīng)付賬款供應(yīng)商單位,看不到往來明細(xì)呢,只有庫存現(xiàn)金
老師你好,這個(gè)當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,現(xiàn)在調(diào)整分錄是:借:未分配利潤(rùn)404527.32 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:404527.32,然后匯算清繳調(diào)整嗎?匯算清繳調(diào)整怎么做啊
老師,我們是專業(yè)分包,其中腳手架搭設(shè)轉(zhuǎn)包給別的公司,開具的普通發(fā)票,預(yù)繳時(shí)可以扣除嗎?
因管理上的原因?qū)е萝囬g多用人工費(fèi),計(jì)入什么科目?
發(fā)票暫估入庫是借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款。進(jìn)項(xiàng)稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務(wù)公司服務(wù)費(fèi)開進(jìn)來50萬,暫時(shí)還沒有收入不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本之前該放在哪個(gè)科目呢?財(cái)務(wù)軟件沒有勞務(wù)成本這個(gè)科目
老師 企業(yè)所得稅季度報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本 是填單存的營(yíng)業(yè)成本嗎?還是填營(yíng)業(yè)成本+銷售費(fèi)用 +管理費(fèi)用等
老師您好:進(jìn)項(xiàng)稅沒有勾選,我就把增值稅給申報(bào)了。我點(diǎn)作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢
6月份才認(rèn)證抵扣了
您這個(gè)是采購商品的嗎?
我都搞暈了
借庫存商品,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 認(rèn)證的時(shí)候 借進(jìn)項(xiàng),貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
第一個(gè)分錄是4月份的賬務(wù)處理,第二個(gè)是6月份的是嗎
是的,是這樣的。6月份才認(rèn)證,就是這兩個(gè)分錄就對(duì)了。