建筑服務(wù)帶著操作員的不屬于 不貸操作員 單純的機(jī)械租賃屬于
你好,我是個(gè)體工商戶,建筑行業(yè),營(yíng)業(yè)內(nèi)容是建筑機(jī)械租賃,原來只是給甲方簽合同機(jī)械租賃,現(xiàn)在做道路施工,合同變成承攬了,原來的發(fā)票是具體的機(jī)械租賃,發(fā)票內(nèi)容就是具體的機(jī)械按日租賃,現(xiàn)在成了承攬合同多種機(jī)械協(xié)同作業(yè),發(fā)票內(nèi)容變成具體的作業(yè)內(nèi)容,比如路面攤鋪,攤鋪機(jī),壓路機(jī)協(xié)同作業(yè),發(fā)票需要按平方米計(jì)量,這是不是屬于建筑服務(wù)?我的營(yíng)業(yè)內(nèi)容需要變更為什么?稅務(wù)機(jī)關(guān)怎樣的相關(guān)發(fā)票備案?最好是把建筑類的個(gè)體營(yíng)業(yè)范圍能加的都加上,以后也便于使用。
老師好!請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè),未租賃用機(jī)械,由一家租賃公司提供塔吊安裝、拆卸、保養(yǎng)服務(wù),但營(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械及配件銷售、租賃、維修, 1.塔吊、人貨梯的安裝、拆卸,開經(jīng)營(yíng)租賃*租賃 2.塔吊、人貨梯的保養(yǎng),開經(jīng)營(yíng)租賃*維修 分項(xiàng)分金額按上述開票嗎 個(gè)人對(duì)第2點(diǎn)的大類,是現(xiàn)代服務(wù)還是建筑業(yè)勞務(wù)
我這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開:建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)嗎?工程建設(shè)業(yè)務(wù);對(duì)外承包工程;園林綠化工程施工;體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);土石方工程施工;金屬門窗工程施工;家具安裝和維修服務(wù);家用電器安裝服務(wù);軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件銷售;建筑材料銷售;建筑用石加工;建筑裝飾材料銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告制作;信息技術(shù)咨詢服務(wù);建筑工程用機(jī)械制造;建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造;裝卸搬運(yùn);專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);建筑工程用機(jī)械銷售;工程管理服務(wù);建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;涂料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);金屬結(jié)構(gòu)制造。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外等
老師:公司行業(yè)歸屬租賃,經(jīng)營(yíng)范圍有設(shè)備租賃,租賃服務(wù),勞務(wù)服務(wù)。目前業(yè)務(wù)是提供泵車給建筑工地提供設(shè)備租賃及租賃設(shè)備的相關(guān)司機(jī)和操作員服務(wù)。我可以開具9%增值稅發(fā)票建筑服務(wù)*泵送費(fèi)嗎?
老師,我們單位是建筑施工單位,供應(yīng)商開給我們一張機(jī)械租賃發(fā)票,升降機(jī)帶人工,稅目為建筑服務(wù),但是稅率為3%,對(duì)方為一般納稅人,對(duì)方說他們是營(yíng)改增前取得的機(jī)械,所以一直開具的是3%,但是現(xiàn)在的問題是,這個(gè)不屬于有形動(dòng)產(chǎn)租賃,而屬于建筑服務(wù),按理說他們不能開3%的發(fā)票,還是說我理解的有問題,請(qǐng)老師解惑一下,謝謝
員工扣掉社保工資有小數(shù)點(diǎn),比如扣完社保后實(shí)發(fā)3029.6元,按多少發(fā)工資合適,計(jì)提工資按多少元計(jì)提
老師是,算成本的時(shí)候是不是就是算的不含稅的價(jià)格
老師,請(qǐng)問勞務(wù)工的工資可以跟正式員工一樣在同個(gè)工資報(bào)表里面嗎?然后個(gè)稅單獨(dú)申報(bào)?
老師,商貿(mào)業(yè),收到貨物的進(jìn)項(xiàng)票,還沒有銷售,可以做抵扣嗎?
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?可以做成本扣除么?
老師,公司要注銷的話,工商年報(bào)中顯示是異常,不在營(yíng)業(yè)地址,請(qǐng)問這個(gè)怎么解決?是先移出異常還是先減資做業(yè)務(wù)最后再搞這個(gè)?
請(qǐng)問老師,個(gè)稅由公司全部承擔(dān),員工不出。然后計(jì)入管理費(fèi)用,這個(gè)匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師好。我想問下。我是商貿(mào)有限公司,現(xiàn)在銷售建筑模板,方木?;炷痢5冉ㄖ牧希议_票時(shí)。工廠比如給我開50000張模板。我只能開出去50000張嗎?是否能多開點(diǎn),如果按照他的數(shù)量。那么不就達(dá)不到商貿(mào)公司稅負(fù)率了嗎?像我這種商貿(mào)公司稅負(fù)率控制再多少合適,企業(yè)所得稅不是利潤(rùn)的25%的減免20%嗎那么它的稅負(fù)率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,還是就報(bào)表自動(dòng)生成的填
老師,建筑業(yè)成本票怎么算
老師,您好。我們?nèi)ツ曛鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入有500多W,為什么信用等級(jí)評(píng)價(jià)年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
我這樣和稅務(wù)局人員解釋,稅務(wù)局人員說屬于現(xiàn)代租賃,必須做增值稅加計(jì)抵減申報(bào)而且要求把去年的全部改正,而且已經(jīng)下了通知書了,老師這種情況怎么辦?
你開發(fā)票的時(shí)候是建筑服務(wù)的嗎 是的話安她的來吧 退稅就行
是的,開發(fā)票的時(shí)候就是建筑服務(wù),稅務(wù)局處理的是對(duì)的是嗎?
不對(duì) 他這個(gè)不屬于
那我現(xiàn)在只能按稅務(wù)局處理的改成申報(bào)表?還是可以申請(qǐng)不享受?
申請(qǐng)不享受你稅務(wù)局同意的話選擇這個(gè)