同學你好,選擇企業開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用加計扣除(其他企業按100%加計扣除)。
老師好,對于企業為開發新技術新產品新工藝發生的研究開發費用,未形成無形資產計入當期損益的,在按照規定據實扣除的基礎上,按照研究開發費用的50%加計扣除,這部分加計扣除對所得稅的影響是?
您好,老師,請問納稅審報表中的企業開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用加計扣除(非制造業按75%加計扣除)所填寫金額已經包含了這個75%加計扣除的金額了嗎?
高新技術企業研發費用100%加計扣除,還是75%加計扣除,我看到的是科技性企業研發費用加計扣除100%,高新是75%,
請問所得稅季報高新企業加計扣除,企業開發新技術新產品新工藝發生的研究費用不可以扣除嗎?
老師,我司還沒申請成為高新企業,申報企業所得稅加計扣除是選企業開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用加計扣除(科技型中小企業按100%加計扣除)還是企業開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用加計扣除(其他企業按100%加計扣除)嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
好的,只有成為了高新技術企業才能選企業開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用加計扣除(科技型中小企業按100%加計扣除)是嗎
同學你好,不是的,要入庫為科技型中小企業,才可以選這個。
好的,謝謝
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。