你好,今年上半年計提的折舊,調整分錄是 借:累計折舊,貸:管理費用? 等科目?
老師,現接回外賬發現以前年度的固定資產折舊漏提了很多,現在我需調整回來,請問是不是借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 ?
你好老師,22年沒有計提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫,23年已做借:以前年度損益調整貸:累計折舊,借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整
老師好,一個庫存商品錯入到固定資產,已經計提了一年多的折舊,現在才調整,今年以前計提的折舊需要:借累計折舊,貸以前年度損益調整,那今年上半年計提的折舊要怎么寫分錄
老師,請問一下以前年度多計提的固定資產折舊調整是做借:累計折舊,貸:以前年度損益調整,那數據的話寫以前年度折舊多的那部分嗎?就比如我以前年度折舊的是1961.65,實際應折舊的是829.93,那我現在調整的話是不是填借:累計折舊1131.72,貸:以前年度損益調整1131.72?
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數,然后做的是借以前年度調整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益, 2022年匯算清繳要怎么調整
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經濟法題,謝謝啦
老師好!青島市企業捐贈和個人捐贈,稅收優惠政策是怎樣的?
應付賬款和其他應付款怎么能調整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細科目都結轉以后其他科目余額為0,還剩一個應交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉年以后要調整嗎?現在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發票,到目前都沒開,供應商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務報表,在24年做賬軟件年報財務報表的基礎上把暫估的應付賬款,主營業務成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業所得稅匯算清繳,主營業務成本加上暫估的,納稅調整那不調增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧