你好,對的,‘ ’借:以前年度損益調整 貸:累計折舊
調整以前年度多計提的固定資產金額是872,能不能借管理費用貸累計折舊,不走以前年度損益調整科目?
老師,現接回外賬發現以前年度的固定資產折舊漏提了很多,現在我需調整回來,請問是不是借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 ?
那沖回的分錄是這樣子做嗎 發現上年度累計折舊多計提了,那調整分錄是 借:累計折舊 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:利潤分配-未分配利潤
老師好,一個庫存商品錯入到固定資產,已經計提了一年多的折舊,現在才調整,今年以前計提的折舊需要:借累計折舊,貸以前年度損益調整,那今年上半年計提的折舊要怎么寫分錄
老師,請問一下以前年度多計提的固定資產折舊調整是做借:累計折舊,貸:以前年度損益調整,那數據的話寫以前年度折舊多的那部分嗎?就比如我以前年度折舊的是1961.65,實際應折舊的是829.93,那我現在調整的話是不是填借:累計折舊1131.72,貸:以前年度損益調整1131.72?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。