你好;你之前開紅字信息表;有做轉出分錄這些嗎
去年12月我收到的住宿費專票,已經抵扣,現在發現對方已經沖紅了這張發票,我要怎么賬務處理呢?
#提問#就是我們給別人開了一張專票 對方已經認證了 但是金額錯了,對方已經做了沖紅,我們開的負數發票還需要給對方嗎?
我們去年開具專票給對方,但是款收不回來,對方去年也已經入賬抵扣了,我們今年能紅沖這筆嗎
我們是買方,對方四月紅沖了一張去年的專票,去年我們已經認證抵扣了,我們收到負數專票怎么入賬
去年12月份開進來的專票,我們已經抵扣,然后呢今年6月份確定服務中止,我們開了紅字信息確認單,對方開具了負數專票,那這張負數的專票,我們需要抵扣嗎
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
沒有啊,不知道怎么處理
你好;先開紅字信息表; 你做轉出分錄; 然后紅沖發票 分錄 ; 我看看你之前做賬的借貸方科目
去年借:主營業務成本 借進項 貸:應付賬款
你好;你做主;借以前年年度損益調整? -主營業務成本 貸進項稅轉出 ;然后紅沖:借應付賬款 貸以前年度損益調整 -主營業務成本 ;?
可以放在今年嗎?還有增值稅填表怎么填
你好; 在23.7月里面去做賬的??
四月的事情,現在入二季度賬
你好; 可以的; 可以再7月里面去處理的
可以不通過以前年度損益嗎?當成今年損益處理
你好;今年的話 才不用走這個科目;如果是去年的就得走這個科目處理的?
今年開的負數對應去年的成本,正常應該沖去年,我可以不通過以前年度損益,直接沖今年
你好; 對的; 今年的正常沖 ;去年的話? 要走以前年度損益調整來考慮的?