您好,對的,您的這個分錄是沒錯的
老師,我看有一張銀行回單上備注法人注資 公司是付款方 收款是個人 我們做賬借方是其他應付款 貸方是銀行存款,這樣是正確的嗎?
公司只有一張支付銀行賬單,那我做賬時就借:應付賬款-某公司 貸:銀行存款。還有一張銀行收入賬單,借:銀行存款 貸:應收賬款-某公司。還要做其他的目前資產負債表中應收賬款應收票據:-2000000.
A\\B兩家公司都是一個財務,有一筆應該A公司付款,結果做成了B公司付款,那是不是應該這樣做分錄 A公司: 借:其他應付款 貸:銀行存款 B公司: 借:其他應收款 貸:???
去年記賬公司做的賬,對公收款,借銀行存款,貸其他應收款 對公支付,借其他應收款,貸銀行存款 老師,請問下收到貨了借銀行存款 貸主營業收入嘛 記賬公司收付款,借貸其他應收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是這樣做賬的
老師這有兩張不一樣的銀行回單,一張是公司收款,一張是公司付款的拿我做賬是:公司收款的應該做 借銀行存款 貸其他應收款-這個公司嗎? 公司付款出去的做賬:借其他應收款-這個公司 貸銀行存款嗎
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規模納稅人,正在匯算清繳,24年未發生固定資產及累計折舊,因為23年已經提完了,且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》?
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
請問企業公賬,實際是我運營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現在還沒有業務,只有一個員工的工資發放,假設這個員工月工資1500,現在5月份計提4月份工資 借:管理費用—工資1500 貸:應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫社保: 借:管理費用—社保1039.48 貸:應付職工薪酬—社會保險1039.48 借:應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保(個人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發放4月份工資時 借:應付職工薪酬—工資1500 貸:其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎,然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經費的時候都要以1500的工資去申報
老師,匯算清繳時,24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發放的,在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
小規模納稅人物業公司為工業園區幾家廠房提供物業服務,現在需要替企業代收代付水費,因為水表開戶名稱是物業公司的,所以自來水公司開的發票是物業公司的,現在那幾家廠房需要物業公司開具水費發票給他們,那物業公司賬務和稅務要怎么處理,開具的水費發票不賺取差價
老師,向村集體租場地租賃費5000元,讓對方去稅務局代開發票,對方承擔的稅率是多少
老師,這個經營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠
付款出去的不是做:借其他應付款 在貸銀行存款嗎!
公司付款出去的也做借應收款-這個公司 再帶銀行存款的嗎
老師,我是按哪個來做的,
按照公司付款出去的也做借應收款-這個公司 再帶銀行存款
那我之前都這樣做的:公司收款我做借銀行存款 貸應收賬款-某某公司 公司付款出去我做:借應付賬款-某某公司 借銀行存款的 這樣做不都是做了嗎
那你的最后能核算清晰嗎
老師,最后能核算清晰嗎,是什么意思啊
老師,那如果是發票呢,開出去的發票做:借應收賬款 貸主營業務成本-銷項稅額 對當開進來的發票做:借主營業務成本-進項稅額 貸應付賬款嗎
對的,發票的話就是做主營業務收入和成本