好,你這個項目做了,收入沒有?
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結轉該項目嗎,如果結轉,可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,之前的會計記賬應交增值稅有點亂,現(xiàn)在想把這個科目理順,發(fā)現(xiàn)有漏記,或者記錯科目,還有發(fā)票未收到也記賬的情況,也有可能是納稅申報表申報填表的時候少一兩分錢的情況,我現(xiàn)在可以根據(jù)以前年度的納稅申報表的來修改嗎?還是我根據(jù)賬上的數(shù)來填差額部分?還有就是未收到發(fā)票,但是已經(jīng)進行進項抵扣了,我這個要怎么弄呢,因為是兩年前的票了,應該是沒辦法拿回來了,我這個要怎么處理?
請問您教我的這個分錄整套業(yè)務做完后能在科目余額表里或者項目明細表里查到此項目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個月下來,可以看到項目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個月我這個項目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項目,所以我要在內賬里面真實提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項目我的真實收入是進賬了扣除稅費管理費剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個項目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項目情況
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計準則。總公司查賬的時候。要求應交稅費科目余額要和應交稅費-未交增值稅余額一致。但應交稅費-應交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項沒有錯誤,但進項金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務成本,所以銷項大,進項少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發(fā)票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產(chǎn),無發(fā)票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業(yè)所得年報申報的時候,資產(chǎn)折舊里面,關于這個固定資產(chǎn)的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費用明細表,發(fā)生的研發(fā)費用不知道需不需要填在這張表中?管理費用對應的項目只看到19行次研究費用,不知道和研發(fā)費用有關聯(lián)嗎?
承兌貼現(xiàn)息應該放到現(xiàn)金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現(xiàn)在改為小規(guī)模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業(yè)是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
這個項目是建筑項目嗎?
收入做了,我們是做銷售發(fā)電機組及配套設備的,算是代理商,在供應商進貨在賣給客戶。因為這個會有五年的質保費用 之后產(chǎn)生的費用只能估算,確定在哪個供應商采購質保配件,也沒有定
借主營業(yè)務成本,貸應付賬款。
老師但是掛應付賬款需要掛供應商,這個我沒有選擇啊?還沒確定供應商也有可能的幾個供應商,而且這個發(fā)票可能今年回不來 ,是不是我年底就需要調增
二級科目你可以寫,暫估
好的謝謝老師
這個發(fā)票如果今年回不來 我年底匯算清繳是不是要調整
你好,對的,是的,是這么做的。
老師 暫估不用入庫嗎?之前做一筆分錄?借成本貸應付?
你好,贊姑,你隨便做,只要你降低你的利潤就行,你想入庫你就做,沒有規(guī)定。
好的謝謝老師
不用客氣工作愉快。
老師如果新項目剛簽合同,付了預付款,還沒有收入。這種情況是不是不能暫估?
不能暫估成本,你暫估其他的。
老師 暫估其他是什么意思?是暫估其他的項目,只要項目有收入就可以暫估?
你好,暫估為了影響你的利潤,少交所得稅。
是的老師 就是想少交點所得稅
你好,暫估就是為了少交所得稅。