您好, 這個是需要填寫的
老師,我想問下,我財(cái)務(wù)利潤報表2020年最后一人季度總利潤是盈利的,但我上年度是虧損的,如果彌補(bǔ)上年度的虧損是不用交所得稅的,那我這個季度需要計(jì)提所得稅不?
請問季度財(cái)務(wù)報表中的利潤表,所得稅是否要填上去呢?比如我現(xiàn)在申報第三季度的財(cái)務(wù)報表,那么第三季度的所得稅要不要在利潤表中體現(xiàn)再申報?
老師好,請問上年度虧損,23年度二季度盈利,季度財(cái)務(wù)報表申報表利潤表上所得稅金額要不要填上去,還是不要填的
老師您好!第四季度虧損,本年是有利潤。但是以前年度是虧損的。請問第四季度填報季度申報表中要預(yù)交所得稅嗎?
老師,一季度利潤表是盈利的,匯算清繳23年度企業(yè)是盈利,但彌補(bǔ)以前年度虧損,所以不需要繳納所得稅,我的疑問:一季度財(cái)務(wù)報表是盈利,我需要繳納所得稅嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計(jì)提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
好。續(xù)請問那季度所得稅申報是彌補(bǔ)虧損的,不需要交稅的,對不
對,沒錯的,就是這樣
利潤總額10000元,所得稅交500元,計(jì)算對不
對的 小微企業(yè)就是這么算的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評
好的。還有一處不清楚,一季度虧損,二季度本季欄內(nèi)利潤總額12000元,本年累計(jì)欄內(nèi)利潤總額10000元,請問本季欄內(nèi)所得稅金額為不要填的吧,只能填在累計(jì)欄內(nèi),對吧
對的,就是這樣的呢
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評