不需要,虧損不需要
老師如果第四季度是盈利,以前年度有虧損,第四季度申報所得稅時用交稅嗎
請問老師 我們公司今年1、2季度都虧損,就第三季度盈利,預計第四季度也虧損,全年累計利潤也是虧損 那我這次申報第三季度要預繳企業所得稅嗎?
請問前三季度虧損,第四季度盈利,全年是虧損的,那我第四季度利潤表本期數那欄的所得稅需要填嗎?
老師 請問 第三季度虧損,第四季度有盈利 第四季度報所得稅的時候可以抵減第三季度及之前的年度虧損么
您好老師,我這個是利潤表的季報,前三季度虧損,第四季度盈利,本年累計虧損,這個用交稅嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師,本年綜合是盈利的。只是有以前年度虧損。所以我想請問一下第四季度申報時候可以彌補以前年度虧損嗎?還是要預繳后到匯算清繳時候才能彌補?
本年盈利,補虧是在匯算清繳的時候填
老師,可是第四季度利潤表填報是按本年累計填寫的,填完就有利潤了啊。那樣是不是就得預繳到匯算清繳彌補以前年度虧損后又申請退稅?
是的,正常是你要先做匯算清繳才可以彌補
如果你上一年是先做匯算然后然后再申報一季度的所得稅,直接正常,這個虧損就直接會反映在你的季度報表中的
現在這個虧損沒有反映在你的季度報表中,所以你只能在匯算的時候進行填
老師,第一季度有可能上年匯算清繳沒做完。也就是以前年度虧損在二三四季度彌補,要到本年的匯算清繳申報時才能彌補嗎?
系統有跳出彌補金額嗎?如果沒有,只能到會算的時候再填
老師去年所得稅匯算清繳是虧損100多萬累計近五年的是有400多萬的。可以彌補以前年度虧損額不是要根據季度申報后的利潤填上去嗎?
是的,系統沒有在虧損欄有數值,那么就要根據對應利潤填寫申報
好吧 謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快