您好,那您是申報一季度還是二季度申報?
第一季度企業所得稅申報的時候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補以前年度虧損,第一季度有利潤,預交了企業所得稅。第二季度企業所得稅申報的時候能不能彌補以前年度虧損呢
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補虧損,第二季度才彌補虧損。就是我報所得稅的時候。我去年是負數5萬多利潤,第一季度交了企業所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業所得稅系統就跳出彌補虧損。
老師,我們企業21虧損沒有交過所得稅,22年因為有異地經營的項目預交了企業所得稅,而且今年一季度還是虧損,咋操作能不退稅
老師,我們企業21虧損沒有交過所得稅,22年因為有異地經營的項目預交了企業所得稅,而且今年一季度還是虧損,咋操作能不退稅
老師好,公司這個季度有銀行存款利息收入,出報表后有利潤要交季度所得稅,但是一直虧損幾年了,可以這個季度先不報利潤額嗎?等明年匯算清繳彌補虧損就不用交所得稅
有交社保的人員一定要從公戶發工資嗎
老師 公司按次繳納印花稅 如何確保交稅基數呢 我看前面的會計是按買賣合同申報的 但是數據不知道哪里來的 我算了下不是銷售合同和購進合同的數據呀
老師我們買了輔料白糖 不可以開票 是不是匯算清繳需要調增
殘疾人就業保障金和印花稅,財務報表的模板老師發個
您好,我們公司是建筑業一般納稅人企業,有林草種子生產經營許可證,營業執照上經營范圍如果增加林木種子生產經營,草種子,樹木種植經營,還要辦什么特許證嗎?
計提盈余公積金50萬可以按多少來分紅
場地使用費是多少稅率?有文件嗎?
酒店一般納稅人用什么會計準則比較合適
老師:我們銷售都是客戶承擔運費。但有個項目是包干價,意思是不管產生多少費用,都按合同價格結算,那這個包干的項目產生的運費我應該怎么記賬呢?借:銷售費用,貸:銀行存款嗎?
給員工買的健康險,入賬做到管理費用其他費用中了,匯算填報期間費用填到了管理費用—保險費中,這么處理對嗎?
您好,是可以申請退稅
企業所得稅二季度申報的是1-6月的總利潤,預交的也是一、二季度累計利潤,請問如果三季度還有利潤的話申報時能不能補22年的虧損,那我預交的所得稅該怎么辦
這個不對,申報二季度是可以使用上年可彌補虧損
按說申報時系統會自動彌補虧損,但它直接出來個需要預交的稅額,我不知道是系統升級不穩定的緣故就交稅了,現在不知道該咋辦了
這個您需要與稅務溝通確認
稅務專管員嗎
是的,確認為什么不能使用可彌補虧損
好的,謝謝老師
您客氣,非常榮幸能夠給您支持