同學你好 你預繳的填寫在預繳欄就可以了
老師,我們企業21虧損沒有交過所得稅,22年因為有異地經營的項目預交了企業所得稅,而且今年一季度還是虧損,會不會退稅啊
老師,我們企業21虧損沒有交過所得稅,22年因為有異地經營的項目預交了企業所得稅,而且今年一季度還是虧損,咋操作能不退稅
老師,我們企業21虧損沒有交過所得稅,22年因為有異地經營的項目預交了企業所得稅,而且今年一季度還是虧損,咋操作能不退稅
老師22年年初盈利交了所得稅,但年末虧損,我在做年度匯算時候沒退稅做了調平,那請問我23年一季度盈利,報季度企業所得稅時還能彌補22年虧損的嗎
老師好,我2022年度企業所得稅還沒有申報,現在先申報2023年第一季度企業所得稅時,因為第一季度主營業務虧損,有營業外收入,總利潤盈利,彌補以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業所得稅,是因為是不是要先匯算清繳2022年企業所得稅后,虧損的數據才會過來,才能申報2023年第一季度是企業所得稅,謝謝。
老師,匯算清繳小微企業。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表,要是沒有業務宣傳費不選擇這個表行不行
工商年報里,有個企業及時信息申報,這個要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據,能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結束,企業成本倒掛,有黃色預警,匯算結束會被抽查么
出口發票開具時間是25年3月,報關時間也是25年3月,現在5月做出口退稅申報。申報年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發現,導致簽了合同,那這份仲裁協議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當初來時抵扣了進項稅,現我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設計服務*亞克力板設計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現在的普通電子發票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
季度預繳的等明年匯算清繳才退