您好 借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個(gè),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個(gè)稅?一下子利潤分配掉要交這么多個(gè)稅,老板不愿意,實(shí)際賬上并沒有這么多利潤
問下老師,我們公司要變更股東,出讓的股東當(dāng)時(shí)有80萬的投資額,2022年1月財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤年末數(shù)是200萬,這個(gè)涉及交稅怎么交啊?
公司22年8月的時(shí)候變更了股權(quán),當(dāng)時(shí)股權(quán)公司報(bào)表上的未分配利潤有80多萬,實(shí)收基本有117萬當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)讓的金額為120萬。現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)稅15萬多,但是就股東他不肯交,全部都是由公司去交的,請(qǐng)問這個(gè)賬是怎么平。原來那80萬的未分配利潤需要做利潤分配嗎?
老師,我們公司4月份做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓。當(dāng)時(shí)給稅務(wù)局提供的報(bào)表是未分配利潤15萬元,。(當(dāng)時(shí)按這個(gè)15萬交的個(gè)人所得稅)但是當(dāng)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)的是70萬元,現(xiàn)在稅務(wù)局查出來提供的報(bào)表和實(shí)際的不一致,讓補(bǔ)交個(gè)人所得稅,請(qǐng)問有啥辦法解決下這事嗎?
老師,這個(gè)是我們公司變更股權(quán)的信息,注冊(cè)資金是認(rèn)繳的。去年8月份做的股權(quán)變更,當(dāng)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表上面未分配利潤是100多萬。然后轉(zhuǎn)讓的時(shí)候做的1元轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理。如果要補(bǔ)稅。按照多少補(bǔ)稅呢?
無進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒遇到過認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報(bào)銷,房東是個(gè)人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開票嗎?去稅務(wù)局的話要繳多少稅費(fèi)?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
匯算清繳中,資產(chǎn)折舊的稅收金額累計(jì)折舊攤銷額怎么計(jì)算
中介服務(wù),裝修服務(wù),人工服務(wù),是不是都填在勞務(wù)收入(填:企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào))
d為什么是錯(cuò)的呢?居民和非居民無關(guān),是吧?
請(qǐng)問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費(fèi)用,導(dǎo)致利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖銷去年暫估費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在是那個(gè)錢也不會(huì)再給到舊股東了,個(gè)人所的稅是公司付的,我可以做到營業(yè)外支出去嗎?
那可以計(jì)入營業(yè)外支出科目
那么分錄是怎么做呢?
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利(這個(gè)計(jì)提之后后面要怎么付啊?我們的款會(huì)不付給舊的股東了) 貸:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 是這樣嗎
您不支付 直接把稅金計(jì)入營業(yè)外支出科目就好了啊 我最后一筆分錄就是
不是很明白您的意思是我不給錢股東的話,就直接把稅金計(jì)到營外就可以了,其他都不用做分錄,是嗎?
但是如果是這樣的話,那我們那個(gè)未分配利潤怎么能減少呢?因?yàn)槲覀兙拖喈?dāng)于已經(jīng)把把它這個(gè)利潤分配了的,那我們的利潤肯定是要變少了嘛
是的? 因?yàn)槟鷽]有分配股利
但是我們分配股利的稅費(fèi)都已經(jīng)給了呀
您只是被強(qiáng)制繳稅 沒有股利給股東啊 有股東分紅決議么
沒有,但是我們就一個(gè)股東
現(xiàn)在最主要就是我們那個(gè)未分配利潤怎么能減少?
那這樣寫分錄好了 借:利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
應(yīng)付鼓勵(lì)的金額就是15萬?交稅的金額嗎?
是的 就是寫交稅的金額
好的,謝謝
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!