你好,當時做的是預收賬款嗎?如果是的話,借預收賬款財務費用手續費負數,貸銀行存款。
老師,我公司是體育文化公司,二季度收取的報名費已經申報了(未開票收入),現在賽事沒做,客戶要退款,我應該怎么處理才沒有稅務風險? 當時的的會計分錄: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅 報名是線上平臺報名的,平臺會收取相關手續費 現在參賽人員要退費,我怎么做分錄呢?
老師您好。客戶給我公司預付了貨款5000,我做的分錄為,借:銀行存款5000 貸:預收賬款5000。現在客戶不想買了,要求退款,手續費5元可以從預付的貨款中扣。怎么做分錄?
請問一下客戶刷卡付錢付錯了,當時就用現金退款了,但是我已經入賬了要怎么沖銷這筆帳啊?當時做賬是這樣做的,借:應收帳款-pos款 (掃碼支付刷到pos機的)貸:主營營業收入 退錢了我借什么呀?貸是銀行存款實際上他是在我單位消費了的
民非組織 1.收到個人捐款怎么做分錄 2.收到公司捐贈收入開了發票生活服務*捐贈收入(非限定項目)和現代服務*其他現代服務費(限定項目)這兩張發票怎么做分錄 3.21年付了銀行手續費,直接從對公戶扣了,但是今年出納還報銷了這部分手續費金額,導致其它應收款掛賬手續費金額 4.辦刷卡機刷了一分錢,除了做現金存銀行還有什么方法
公司收客戶款項,當時是刷卡進來的,扣了2%的刷卡手續費,當時2%已經入財務費用手續費了,現在客戶要退款,公司規定是得扣5%的手續費才能退款,現在要扣5%的這部分怎么入賬呢?
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本,月末應該全部轉入主營業務成本,不應該部分結轉是吧,
老師,服務行業把廚師的工資計入勞務成本,期末把勞務成本如果全部結轉到主營業務成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結轉
老板請客服吃飯的發票,計入哪里??
老師,我公司出售公司名下使用了的汽車,開具了增值稅專用發票,申報了收入,但是賬務處理(請看我的分錄)出來的利潤表沒有收入,跟申報表不一致,請問要怎么辦
老師,邊際貢獻總額=銷售收入?變動成本,為什么不減固定成本?
商貿企業出入庫單子單獨訂冊比較好還是附在發票后面比較好啊?有的入庫但是票還沒有開出來
發出商品確認收入了,未開票未收款,掛的應收,下個月收款開發票,賬務怎么處理,稅務怎么處理
稅局查我公司23年的固定資產,我查一下,做重50萬,這種情況咋辦呀
請問,我從會計手中接回來了外賬,因為賬不多,我想重新建賬,我公司好像是有固定資產這一項,那在建賬的時候,資產卡片那里,要什么時候做呢?從外賬會計中的憑證中會做賬嗎?是根據她做的憑證中在做卡片嗎?
辦公室的房租、水電費、物業費在匯算清繳的期間費用明細表填在哪里
是的,那差額3%的手續費是公司多收的,是直接沖財務費用是嗎?
可以的,可以這么做。