借主營業務收入,貸銀行存款。
請問我是對超市對賬的應收會計,上月收到對方微信支付的貨款64元 我從收款單據進去做的 借銀行存款微信付款 貸應收賬款 這月才開票過去用友u8從應收模塊增票,借應收賬款 貸主營業務收入;但是64元已經做了收款了,現在增票又多了這筆錢 請問老師 下一步我該怎么做
老師好,我想咨詢一下,我們一般戶開戶的時候有開戶費,當時需要從公戶扣,法人把錢存進去了。當時做賬是這樣的:借銀行存款貸其他應付款-法人 現在銀行把開戶費退回了,我是不是得先做紅字沖銷上面的分錄,然后再借銀行貸營業外收入。這種做法正確嗎
老師,2020年6月用銀行存款退了一筆已經結轉的主營業務收入,分錄是這樣做的,借:預收賬款袋:銀行存款(因為看到轉賬備注上寫的是預付,但實際做賬的時候沒有做預收而是做了主營業務收入并結轉)我現在要怎樣更正這筆:退回已經結轉的主營業務收入
請問一下客戶刷卡付錢付錯了,當時就用現金退款了,但是我已經入賬了要怎么沖銷這筆帳啊?當時做賬是這樣做的,借:應收帳款-pos款 (掃碼支付刷到pos機的)貸:主營營業收入 退錢了我借什么呀?貸是銀行存款實際上他是在我單位消費了的
老師,內賬。我們代收客戶的錢付機器款(代收的錢有進公賬有進私帳),有時收了30萬,但后面實際支付了50萬,而且約定在以后每月對應實際支付的日期還款,(比方這個月12號付了50,那下個月的12號就還2萬,分十期還完),還有就是租戶的所有應付費用都從這里面扣,這整個的業務可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應付-客戶 付機器款:借:其他應付-客戶貸:銀行存款 若超過之前進賬金額: 借:其他應付-客戶 應收賬款-機器款 貸:銀行存款 收每月還機器款 借:其他應付 貸:應收賬款-機器款 收電費:借:其他應付 貸:主營業務收入-電費 主營業務收入-房租 其他應收 就是和這個客戶的往來
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎