你這次填報以開票系統的收入和稅額來填寫,如果記賬憑證和申報系統有差額,可以把主營業務收入調增或調減,讓應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的申報金額和記賬金額保持一致。
申報增值稅,有一張發票收入分期確認,但是增值稅當月就申報了,當月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報?納稅主表和賬務處理收入處始終有未確認收入的差額是吧
老師我9月份有確認收入未開票的業務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數,那10月未開票的要怎么填
老師你好,我5月做了無票收入,6月份紅沖了,又開了同樣的發票,7月報稅是發現開票金額與紅沖的金額差0.01分,申報不了,該怎么辦
老師 以前確認了未開票收入,那么現在開票的話,不含稅金額相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報表怎么填
老師 之前月份確認了未開票收入,并申報且繳稅,次月補開發票到申報稅的時候發現,不含稅金額和填報的未開票處相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報表怎么填
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
以實際的來填報 ,增值稅填報未開票收入欄不含稅金額有個0.01沒補開發票, 后續還要管它嗎?
未開票收入,不一定都需要補開發票的,但要申報繳納稅款。繳納稅款就沒影響。