同學你好 計入營業外支出
老師,您好,請教一個問題,我司(小規模納稅人)提取備用金,如果通過公轉私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借:其他應收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發股利的情況) 那現在被我通過公轉私提取備用金 借:庫存現金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現金 了 這樣是不是不規范,要調么,還是說在領導信任的情況下,做備用金(庫存現金)科目處理也行? 那如果實在要調賬的話,可能會被查的話,要怎么調啊
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發票后,發現對方開的是專票,小規模企業有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
請教個問題, 醫院財務,本院醫療保健(外出體檢、救護車備用藥)領用的藥品,收費處開電子票據是做就診人姓名填了本院,然后付款方式為現金,實際上是沒有收到這筆現金的,做賬的時候應該要沖減掉這筆現金,那沖減應該做什么分錄呢?借? 貸:庫存現金
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
同行借我們的耗材,按成本價收取的費用,這個該怎么記賬呢?
公司采購飲水機費用8010元,贈送客戶,這個分錄應該怎么做,購進是借:庫存商品 貸:銀行存款,那贈送的時候應該做收入嗎,還需要結轉成本不
老師,我登錄公司賬套顯示是2023年第一期,因為后面是代賬公司做的,現在接回來自己做的話,我是不是得重新建一個賬套做賬啊
買車的固定資產最快多久折舊完
老師好,民宿行業購買煙款,起因是因為評星招待評星員,后面沒用,老板拿去了,這個該怎么做分錄
老師,請問我們從臺灣進口半導體設備需要交哪些稅種,假設關稅:0,成本未稅人民幣117600,稅費怎么計算
老師您好,有員工是3月25日入職的,當月沒有計提和發放工作,四月份做了3月和4月兩個月(分開)的工資表,并且四月份工作不發放做為押金扣了,這種情況怎么做賬務處理
復審納稅信用都要什么資料
老師,個人扣的個稅都是公司給交的沒有扣個人的錢,這個錢能扣除嗎?還是計入營業外支出呢?
用的靈狐系統沒有營業在支出科目
同學你好 那你有什么科目
沒事了謝謝
同學你好 好的 不用客氣