你好,他扣除的這個7萬是什么原因?
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點??!萬分感謝
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點??!萬分感謝
老師,請問一下,8月A公司收款10萬元,其中2萬元應(yīng)該付給B公司,B公司應(yīng)開具2萬元發(fā)票給A公司后付款,但B公司8月未開票,9月開票,那么A公司8月的分錄是借 銀行 10萬 貸 主營 7.92萬 銷項 0.08萬 其他應(yīng)付款 B 2萬;B公司8月做借 應(yīng)收賬款 A 2萬 貸 主營 1.98萬 銷項 0.02萬,9月開票后做借 銀行 2萬 貸 應(yīng)收 2萬。但是,稅務(wù)上面,對于B公司,8月有了銷項,9月開票又產(chǎn)生一次銷項,這個就重復(fù)了,應(yīng)該怎么處理?
老師下早上好,請教一個問題:公司向銀行貸款500萬,利息和手續(xù)費銀行有收取,,另外公司為了取得該筆貸款又支付了一筆擔(dān)保費給A公司1.5萬開具普通發(fā)票,還有一筆技術(shù)服務(wù)費B公司9萬開具增值稅專用發(fā)票給我們,,這兩筆費用我可以直接做管理費用入當(dāng)月帳嗎,還有開具的專用發(fā)票我可以抵扣嗎
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務(wù),會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務(wù)結(jié)束了呀?
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網(wǎng)上沒法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品款1萬元,已存銀行
根據(jù)銷戶合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫
減免稅批復(fù)等稅務(wù)批準(zhǔn)文件 在那里找嗎
老師好,報表上有固定資產(chǎn)50000元 , 累計折舊也是50000元,要注銷時,要如何把此50000萬清0,怎么做科目呀
固定資產(chǎn)累計折舊會影響企業(yè)利潤嗎
你好老師,實收資本沒有實繳,現(xiàn)在做減資了,賬上要做嗎
老師,公司車的油耗需要開專票,給油站提供的開發(fā)票信息是A銀行的,但付款的時候我們用了B銀行賬號,所以他們開出來的專票信息體現(xiàn)的是A銀行,但卡號又是B銀行賬號,這個專票能用嗎?
對方開的發(fā)票過來,我們是一次性做成本,還是先確認(rèn)庫存,等銷售再結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?
這個是老板去借的就給我發(fā)票了。和打在賬戶上190萬,其他沒說
我就想差額1.09萬這個寫什么科目合適,后期會給票
你好,做其他應(yīng)收款里面開了發(fā)票之后,你再沖其他應(yīng)收款。
好的老師我知道了謝謝哦
不用客氣,工作愉快。