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你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務,會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應付款10萬,貸,主營業(yè)務收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務結束了呀?

2022-10-20 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 16:00

你好;? ? ? ?是的;? ? ? ? 借銀行存款10 貸其他應付款10 ;? ? ? ?200萬收入:借銀行存款190 ;? 其他應付款10 ;貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅;? ? ??

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你好;? ? ? ?是的;? ? ? ? 借銀行存款10 貸其他應付款10 ;? ? ? ?200萬收入:借銀行存款190 ;? 其他應付款10 ;貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅;? ? ??
2022-10-20
同學你好,要開200萬元的發(fā)票。
2022-10-20
同學; 借:銀行存款190 借:其他應付款10 貸:主營業(yè)務收入200 這個項目屬于自己企業(yè)的主業(yè),在滿足收入確認時做上面的分錄。
2022-10-20
你好;? ? 你要開票200萬給對方;收據(jù)寫179萬哈 ; 不是寫200萬哦 ; 因為收據(jù)之前 你 21萬已經(jīng)開了收據(jù)了? ?
2022-10-28
同學, 你好,這個可以的,可以補充這個借款協(xié)議。
2022-10-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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