可以的,可以入賬的,專票可以抵扣
事由是,去年分部辦公區預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業方協商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業方開具了增值稅專用發票,對方把該筆款已經打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
事由是,去年分部辦公區預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業方協商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業方開具了增值稅專用發票,對方把該筆款已經打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
老師下早上好,請教一個問題:公司向銀行貸款500萬,利息和手續費銀行有收取,,另外公司為了取得該筆貸款又支付了一筆擔保費給A公司1.5萬開具普通發票,還有一筆技術服務費B公司9萬開具增值稅專用發票給我們,,這兩筆費用我可以直接做管理費用入當月帳嗎,還有開具的專用發票我可以抵扣嗎
4.某家具廠為增值稅一般納稅人,9月發生以下經濟業務:(1)向林場購進原木一批并驗收入庫,取得農產品收購發票,收購金額為10萬元。(2)銷售家具一批,價款為80萬元,開具增值稅專用發票。(3)零售家具,價稅合計為20萬元;應居民要求送貨上門,另收取運輸費3000元。(4)將一批家具發往省外某家具經銷公司代銷,該批家具的生產成本為60萬元,與代銷單位約定不會稅的代銷價格為80萬元。(5)公司辦公樓建設工程領用自產家具一套,生產成本為5000元,同類家具不含稅市場價為8000元。(6)因管理不善丟失一批以前購入的包裝物,賬面成本為5萬元。(7)購入不需要安裝的生產用設備一臺,取得的增值稅專用發票上注明的價款為40萬元,另支付該設備的運輸費并取得了專用發票,運費為6000元,全部款項已通過銀行轉賬支付。(8)省外家具經銷公司發代銷清單,銷售家具價款80萬元,家具廠向經銷公司開具了增值稅專用發票。向經銷商支付代銷手續費5萬元,收到了經銷商開具的普通發票。已知相關可抵扣進項稅額的發票均經過認證,請計算家具廠當月應繳納的增值稅。
4.某家具廠為增值稅一般納稅人,9月發生以下經濟業務:(1)向林場購進原木一批并驗收入庫,取得農產品收購發票,收購金額為10萬元。(2)銷售家具一批,價款為80萬元,開具增值稅專用發票。(3)零售家具,價稅合計為20萬元;應居民要求送貨上門,另收取運輸費3000元。(4)將一批家具發往省外某家具經銷公司代銷,該批家具的生產成本為60萬元,與代銷單位約定不會稅的代銷價格為80萬元。(5)公司辦公樓建設工程領用自產家具一套,生產成本為5000元,同類家具不含稅市場價為8000元。(6)因管理不善丟失一批以前購入的包裝物,賬面成本為5萬元。(7)購入不需要安裝的生產用設備一臺,取得的增值稅專用發票上注明的價款為40萬元,另支付該設備的運輸費并取得了專用發票,運費為6000元,全部款項已通過銀行轉賬支付。(8)省外家具經銷公司發代銷清單,銷售家具價款80萬元,家具廠向經銷公司開具了增值稅專用發票。向經銷商支付代銷手續費5萬元,收到了經銷商開具的普通發票。已知相關可抵扣進項稅額的發票均經過認證,請計算家具廠當月應繳納的增值稅。
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
匯算清繳中,資產折舊的稅收金額累計折舊攤銷額怎么計算
中介服務,裝修服務,人工服務,是不是都填在勞務收入(填:企業所得稅匯算清繳年報)
d為什么是錯的呢?居民和非居民無關,是吧?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
好的,謝謝老師,9萬元的信息費不用按一年分攤對嗎,
不用的,直接計入費用的