不能連同7月份所開(kāi)的專票一起勾選
老師,你好!麻煩問(wèn)下我7月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在8月3號(hào)勾選確認(rèn)的,但是現(xiàn)在留抵稅額對(duì)不起,少了8月3號(hào)勾選這部份金額,請(qǐng)問(wèn)是哪兒出了問(wèn)題呢
老師 我們這個(gè)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
麻煩問(wèn)一下7月銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票地板100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)地板30萬(wàn),8月申報(bào)7月增值稅,進(jìn)項(xiàng)不夠,8月份取得的進(jìn)項(xiàng)50萬(wàn)只能留到9月份申報(bào)才能用,公司取得的其他進(jìn)項(xiàng),如辦公費(fèi),車(chē)輛費(fèi)能否在本月勾選抵扣?
我公司是一般納稅人,11月(本月)已申報(bào)增值稅,并一部分款項(xiàng)(對(duì)公戶余額不足,導(dǎo)致第三方繳款只扣繳一部分)。 今天發(fā)現(xiàn),勾選抵扣的一部分發(fā)票(2020年的發(fā)票)已經(jīng)找不到了,先開(kāi)票方又很麻煩,這部分發(fā)票的稅額300元左右,我想把這部分勾選的發(fā)票改為不抵扣勾選,并另外增加勾選≈300稅額的進(jìn)項(xiàng)。問(wèn)題: 1、已勾選抵扣的這部分發(fā)票還能改為不抵扣勾選嗎? 2、現(xiàn)在還能增加抵扣勾選嗎? 3、還能修改增值稅申報(bào)表嗎?
老師關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選問(wèn)題,我6月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以抵扣該月的銷(xiāo)項(xiàng),那么在申報(bào)增值稅前連同7月份所開(kāi)的專票一起勾選,這樣是否能抵扣7月份部分進(jìn)項(xiàng)稅,若以麻煩給政策
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎