你好,只要是當月的,你都可以在當月勾選認證的。
一般納稅人,7月份的時候開具了9萬稅額的銷售發票,前期也取得了一張5萬稅額的進項發票,算下來8月申報期的時候要繳納2萬的稅款。但是進項發票稅號出問題了,納稅人在認證進項發票的時候,認證不成功,聯系對方要求重新開具發票,但時間已經來不及了,進項發票錯誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號之前就要交,9萬的稅額全部要交嗎?有什么辦法補救沒?怎么辦?老師
我6月開了一家公司,因為不懂財務,7月8月開了很多發票出去(真實業務),但進項發票我不懂,也沒問供應商要,所以沒多少進項發票進來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進項發票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進項發票能不能取進來的,我問了供應商,都是可以提供的,因為7月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進項發票取進來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網查了一下,就算9月取進來足夠的進項,也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認識的人。請問是可以稅務局內部操作的么?我怕被騙錢。
麻煩問一下7月銷項開票地板100萬,進項地板30萬,8月申報7月增值稅,進項不夠,8月份取得的進項50萬只能留到9月份申報才能用,公司取得的其他進項,如辦公費,車輛費能否在本月勾選抵扣?
甲公司為某電子產品代理,本年代理商品的購銷價格受到生產廠家的控制,毛利率偏低,一方面甲公司近期集中購入產品,導致進項稅急劇上升,另一方面其前期庫存商品的市場銷售價格下跌,導致銷項稅下降,已連續兩個月 (本年8月-9月)增值稅應納稅額負申報。本年8-9月的銷項稅分別為100萬元、120萬元,認證通過可抵扣進項稅額分別為110萬元、160萬元,這樣到本年10月仍有50萬元的進項稅留抵。本年1(月銷項稅額為70萬元,購入產品取得的增值稅專用發票注明的增值稅額為40萬元。假設甲公司連續3個月增值稅零申報或負申報時。有「能被當地主管稅務機關作為異常戶進行管理。 要求:請對上述業務的稅收籌劃風險進行防范。
某企業為一般納稅人,2022年9月上期留抵稅額為1245.53元,9月發生下列業務:1.購進原材料一批,取得的增值稅專用發票上注明價款100萬元、稅額13萬元。支付高速公路通行費,取得的增值稅電子普通發票注明稅額0.23萬元。取得橋閘通行費發票,發票注明金額0.1萬元。取得本公司員工出差報銷的火車票,票面金額0.1萬元。2.銷售產品取得不含稅銷售額150萬元。特制--批產品發給職工做福利、認、此產品成本為20萬元。假設本月取得的合法抵扣憑證均在本月申報抵扣進項稅額。根據上述資料,回答下列問題:*64.本月準予抵扣的進項稅額為()*65.本月銷項稅額()元。*66.本月該企業應納增值稅()元。
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,17-23年期間老板跟其他公司要了幾輛旅游車轉到公司名下(車輛行駛證上是公司名字)。但是這些年車子都是老板自己在用,要車的錢也沒有從公司轉出,都是老板自己跟對方私下交易的。2025年開始老板才開始把這這車用在公司做包車用。想問問,這些車子算公司的固定資產嗎?今年開始這些車子的收入算公司的業務收入嗎?
請問充電器,電腦內存卡這些進項票可以抵扣銷項稅嗎,公司是銷售化妝品的
匯算清繳需要交費,如何交費?
你好老師,內賬給合伙人分錢怎么做賬,不涉及稅
這個政策是什么意思,什么樣的適合。我應該選擇退稅嗎?我們是勞務派遣公司,我剛接手,所以不知道什么意思,兩個政策可以給解讀一下嗎
老師生產制造企業成本核算,您簡單說下唄,我之前一直是商貿行業想轉崗制造行業但沒經驗,還有就是制造行業申報與商貿行業申報有區別嗎?
杭州公司,申報個稅的時候,1月份將職工A設置為累計減除費用6萬,并且1-5月工資滿6萬,現在6月需要操作職工A離職,那對于他的工資個稅,還是可以累計減除6萬嗎?還是會怎么樣的?
辦公費、車輛費能否勾選作為作為進項抵扣?
你好,這個是可以的呀,你這個沒有什么特殊的情況,正常勾選認證就。
開的材料地板的發票,能勾選辦公費車輛的進項嗎
你好,可以的,只要是這屬于你們公司的正常支出都是可以的。