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采購樣品,用于展覽,免費贈送,進項發票正常抵扣勾選。稅務增值稅申報的時候,在無票銷售,申報跟進項一樣金額的銷項對嗎?

2023-06-29 11:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-29 11:47

無票銷售,申報跟進項一樣金額的銷項,對的

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無票銷售,申報跟進項一樣金額的銷項,對的
2023-06-29
借銷售費用-宣傳費 貸主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 借:主營業務成本 貸庫存商品
2023-06-19
那個不需要勾選抵扣的,取得專票做不抵扣勾選
2025-05-06
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內銷 1.銷項開13個點發票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發票,以確認銷售收入。 2.進項做抵扣勾選:進項發票可以進行抵扣,但需要在申報時進行勾選,以確認可以抵扣的進項稅額。 3.正常報稅:按照正常的報稅流程,將銷售收入和進項稅額分別填入增值稅申報表中,進行申報。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發票,以確認銷售收入。 2.進項處理:進項發票不能進行抵扣,因為該商品是免稅的。您可以將進項發票進行單獨存放,以備后續查詢或審計。 3.增值稅申報:在增值稅申報時,對于該商品的銷售額和進項稅額,都填入“免稅”欄中,進行申報。
2023-12-11
同學你好!這個可以一次性全部勾選 形成留抵的呀
2021-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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