你直接沖多付的手續費就行
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
我們公司是小規模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣。現在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
您好老師,我公司是運輸公司去年承接部隊運輸的業務,去年已根據實際運輸量開具發票并收到發票上數量金額均相等的運費,已全款打入公賬,現在部隊上說他們今年審計出去年噸位有誤差500元,不需要作廢去年發票重新開具,讓我們從公賬給他們退回該款項,注明是退去年多付運費,部隊也開具收據,這個該怎么賬務處理?
老師,我有個很煩惱的問題,我們4月總共付了兩次款給香港公司,分別是10萬和20萬人民幣,對方也分別給我們開具兩張了invoice發票,分別是15000美元和30000美元,和人民幣都是對的上的,7月我們之間的合作結束,向香港申請了退回剩余款項,金額為8000美元,人民幣5萬4千元,我們已經入賬45000的費用發票,現在退款了8000美元,應付賬款為-5萬4千元人民幣,我這個入賬和發票怎么調整呢?如果把30000的這張發票重新開具的話,那就是需要重新開具22000元發票,但是我這個因為用的都是應付賬款科目設置了外幣核算,把22000入賬的時候需要填寫那個個匯率,這個匯率是自己計算嗎?麻煩老師幫我看看這個問題,我已經問了很多老師了,回答的都不太清楚,實在不知道怎么解決
請問老師,我4個做了一筆廣告費,廣告公司開了我們公司的發票,銀行轉的,5月才知道這個廣告費是客戶出的,我們從貨款里扣了,,請問一下 1.我應不應該開一張發票給對方,如果開了是不是要做成其他業務收入然后把4月的廣告費發票做成其他業務成本抵消, 2.如果對方沒有說要發票,我可不可以不開,這比費用直接充賬款啊
關于“成品油企業”歸類申請
麻煩問一下老師,簡易注銷的流程有嗎
我們公司給業務員產品價格 8元/袋,業務員給客戶13元/袋,業務員現在讓我們給客戶開票,需要加多少稅,我們是一般納稅人
我公司是勞務派遣公司,涉及到的員工工資、社保和公積金,走管理費用還是主營業務成本合適?
老師,公司是做路燈集中控制器的,我們給項目上提供調試安裝的服務,這個開票開什么內容?是什么服務合同?
請問,企業租車,月租金是多少代開發票是不需要交稅的?
老師 清問一下 匯算清繳的時候 資產總額如何填 括號里面說的是平均數值 可是一季度,二季度,三季度年初是一模一樣的啊? 我該年初加1季度末,年初加二季度末,年初加三季度末,年初加四季度末,然后除以8?
用什么方法能把那個應付賬款90多萬和那個其他應付款30多萬,能給他調下去數值
老師請問一下,工作中,工資是用庫存現金發,但我發現在賬上的庫存現金不足了,這個怎么處理?有什么辦法來做分錄?
老師你好!個體戶注銷流程是什么樣的?開過票,需要交稅嗎?
怎么沖?直接沖費用,不涉及進項嗎?
之前的手續費發票是專票
做的分錄是:借:財務費用-手續費 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款-XX銀行
借:財務費用-手續費?? 負數 貸:應付賬款-XX銀行? ?-5 應交稅費-應交增值稅-進項轉出