進項發票沒有認證,是銷售方開信息表再開紅字發票這樣處理的。
老師請問,我們是購貨方,上個月增值稅專用發票已抵扣,這個月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發票沒有給我們,現在增值稅納稅申報表比對不通過,要進項稅轉出,這個分錄怎么做?
老師,請教個問題:我公司購買材料,進項票未收到,但在當月進行認證抵扣了,幾個月后拿到發票后發現公司的名字錯了一個字,我開了紅字發票信息表,對方公司未開紅字發票,信息表次月又作廢了,所以做了進項轉出,現在對方答應開紅字發票給我,我在開紅字發票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣?
老師,本月開具的專用發票,發生了部分退貨,怎么開具紅字發票信息表?例如,我司收到30份專用發票,是萬位專票,共30萬,現退貨32000元,我們作為購貨方怎么申請紅字信息表,是一張信息表就行,還是要4張呢?是其中一張部分紅沖,還是?
公司上個月購買的勞保鞋,因為質量不好我要退貨,且只收到抵扣聯一張進項專票(缺發票聯),我專門未認證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發票抵扣聯,無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對于現在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負數發票,我方該如何做賬務處理呢?
老師比如我們是購買方,進了100萬的貨,現在要退貨30萬。進項票未認證未抵扣。正常業務流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發票信息表,并發給供貨單位。他開具紅字發票再給我?我做賬把信息表和紅字發票放到一起做賬?
老師您好!想咨詢個人所得稅
@apple老師 請問技術去外面叫人打印的圖紙費用,放哪個科目合適,圖紙是線束圖紙,外檢圖紙,每個圖號需要打印一個圖紙,作為檢驗核對用應該是這樣
老師,請問現金報賬可以公賬轉私賬,可以的話,有額度限制?
一般納稅人低值易耗品殘料收入150(含稅取得增值稅普通發票),這個稅率算3%,還是13%,算3又是一般納稅人不是小規模納稅人,算13又是普通發票不是專用發票,很猶豫
新注冊公司合實名字,遇到下面這一串黑色的數字是什么意思?
老師, 1 借 庫存商品 是有票,還是無票。 2 主營業務成本是在上個月已經結轉了,上月是在有票還是無票結轉
出口退稅的申報批次怎么填? 一個報關單一個批次嗎? 還是本次申報的對個報關單都可以算同一個批次
老師,分公司不獨立核算,分公司的人員產生的費用可以計入總公司嗎
公司支付給專家的勞務費,專家需要交增值稅嗎?
低值易耗品怎么攤銷,按照固定資產那樣攤銷嗎
您做賬的時候,把負數的發票放在負數的分錄后面。
這個信息表不是誰開都行嗎
沒有必須要求誰先開吧
如果是全電發票是誰開都可以,如果不是這情況還是銷售方開的。
有規定嗎發來看看, 沒聽說
你好? 紅沖規則 試點納稅人開具數字化電子發票后,發生開票有誤、銷貨退回、服務中止、銷售折讓等情形,需要通過電子發票服務平臺開具紅字數字化電子發票的,按以下規定執行: (1)受票方未進行用途確認時,由開票方通過電子發票服務平臺發起《紅字信息確認單》后全額開具紅字數字化電子發票,無需受票方確認; (2)受票方已進行用途確認時,可由購銷雙方任意一方在電子發票服務平臺發起《紅字信息確認單》,經對方確認后全額或部分開具紅字數字化電子發票。(當受票方為非試點納稅人時,在增值稅發票綜合服務平臺發起和確認)
數電發票是誰開都可以? 數字化電子發票-紅字發票開具篇 發布時間:2022-12-08 16:30:35來源:國家稅務總局珠海市稅務局? 紅沖規則 試點納稅人開具數字化電子發票后,發生開票有誤、銷貨退回、服務中止、銷售折讓等情形,需要通過電子發票服務平臺開具紅字數字化電子發票的,按以下規定執行: (1)受票方未進行用途確認時,由開票方通過電子發票服務平臺發起《紅字信息確認單》后全額開具紅字數字化電子發票,無需受票方確認; (2)受票方已進行用途確認時,可由購銷雙方任意一方在電子發票服務平臺發起《紅字信息確認單》,經對方確認后全額或部分開具紅字數字化電子發票。(當受票方為非試點納稅人時,在增值稅發票綜合服務平臺發起和確認)