你好;? 沒(méi)有認(rèn)證; 退給對(duì)方; 你退貨做分錄即可; 之前你購(gòu)貨做的啥科目的??
老師,你好,我想請(qǐng)教一個(gè)事,就是我們是銷售方,然后我們上個(gè)月銷售的貨物在上個(gè)月已開(kāi)具了專票,這個(gè)月產(chǎn)生了銷售退回,需要開(kāi)具紅字發(fā)票,對(duì)方還沒(méi)有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬?gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開(kāi)具出來(lái)之后,后面購(gòu)買(mǎi)方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開(kāi)的正數(shù)發(fā)票賽?
公司上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門(mén)未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開(kāi)具紅字信息表,并退回了上月的已開(kāi)具發(fā)票抵扣聯(lián),無(wú)奈之下我開(kāi)具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開(kāi)具的紅字信息表和收到京東賣(mài)家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
老師比如我們是購(gòu)買(mǎi)方,進(jìn)了100萬(wàn)的貨,現(xiàn)在要退貨30萬(wàn)。進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證未抵扣。正常業(yè)務(wù)流程是不是購(gòu)買(mǎi)方我申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并發(fā)給供貨單位。他開(kāi)具紅字發(fā)票再給我?我做賬把信息表和紅字發(fā)票放到一起做賬?這個(gè)信息表誰(shuí)來(lái)開(kāi)有要求規(guī)定嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,我們有個(gè)2月的便利店進(jìn)貨,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在需要部分退貨,我們是需要填開(kāi)購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)的紅字信息表,然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯(lián),等收到銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
請(qǐng)問(wèn)老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,我們有個(gè)2月的便利店進(jìn)貨,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在需要部分退貨,我們是需要填開(kāi)購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)的紅字信息表,然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯(lián),等收到銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀?我方是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票在2月已全額抵扣了。
小微企業(yè)稅收優(yōu)惠填寫(xiě)那個(gè)表呀,征收率是多少?
24年的未開(kāi)票收入,能在2025年抵開(kāi)票收入嗎?
給租戶去國(guó)稅開(kāi)具租房普通發(fā)票,是多少稅率?
老師23年年末結(jié)存40元,24年1季度申報(bào)表的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額期初余額咋填呢
老師,會(huì)計(jì)起的這個(gè)憑證是啥意思呢?
我公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品公司,2024年底一些公司工會(huì)福利,我公司銷售了一些購(gòu)物卡,但實(shí)際開(kāi)票都是銷售的一批農(nóng)產(chǎn)品,然后確認(rèn)收入了。因?yàn)榭蛻魶](méi)有集中提貨,我公司門(mén)店只進(jìn)了一部分貨物,造成無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)成本,利潤(rùn)很大,從而所得稅高。如何賬務(wù)處理這塊,在賬務(wù)處理合規(guī)的情況下,降低利潤(rùn),少交所得稅。
這個(gè)第6題我不太明白,哪位老師幫我做一下怎么算的
老師:如果我用應(yīng)收款款100萬(wàn)去做保證金,開(kāi)出100萬(wàn)的應(yīng)付票據(jù)來(lái)付應(yīng)付賬款,是不是等于我的資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額增加了100萬(wàn)?
老師 某小區(qū)業(yè)主委員會(huì)有個(gè)工程需要公司開(kāi)發(fā)票 但是對(duì)方?jīng)]有納稅識(shí)別號(hào) 這種發(fā)票能開(kāi)嗎
老師,我們有兩家公司,一個(gè)鼎誠(chéng),一個(gè)鼎信,這兩個(gè)庫(kù)存商品都錄在一個(gè)庫(kù)里,但是都標(biāo)注是哪家公司的,鼎誠(chéng)賣(mài)給客戶的商品有的是從鼎信里拿的貨,相當(dāng)于鼎信賣(mài)給鼎誠(chéng)這個(gè)貨,現(xiàn)在要求出鼎誠(chéng)向鼎信采購(gòu)的數(shù)量應(yīng)該怎么算
沒(méi)抵扣也沒(méi)做賬
我已經(jīng)開(kāi)具了紅字信息表你好好看看我描述回答我好嗎
你好; 那你退了 就行了。? ? 不操作其他的; 你沒(méi)有認(rèn)證你去開(kāi)紅字信息表干嘛; 去刪除了? ?
本來(lái)我沒(méi)抵扣只需要退給他們收到的專票抵扣聯(lián)他們自己開(kāi)紅字信息表即可,可能由于物流遺失了發(fā)票聯(lián)的原因,對(duì)方非得讓我們開(kāi)紅字信息表,電話都能打爆了就給開(kāi)了未抵扣的紅字信息表
你好1;? ? ?丟失了的話;? 到時(shí) 你就去操作抵扣了才行的; 不然你這個(gè)開(kāi)紅字信息表; 會(huì)可能異常的??
現(xiàn)在沖紅后抵扣,已經(jīng)找不到這張發(fā)票了咋辦??
現(xiàn)在我再抵扣已經(jīng)查不到被紅沖的發(fā)票了,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
公司上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門(mén)未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開(kāi)具紅字信息表,并退回了上月的已開(kāi)具發(fā)票抵扣聯(lián),無(wú)奈之下我開(kāi)具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開(kāi)具的紅字信息表和收到京東賣(mài)家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
說(shuō)話啊,你咨詢一下老師問(wèn)清楚再回答我的問(wèn)題
你好 找稅務(wù)局專管員給你刪除信息表; 你開(kāi)錯(cuò)誤了; 你認(rèn)證都沒(méi)有做; 不能購(gòu)買(mǎi)方去開(kāi)紅字信息表的;? ?;? ?
這個(gè)月報(bào)稅也沒(méi)用不合適的提示呀
上個(gè)月我做的是未抵扣開(kāi)具好嗎
你好;? 不對(duì)哈; 要去刪除了 ; 不是說(shuō)沒(méi)有提示 就操作是對(duì)的;? 我給你說(shuō)的 應(yīng)該怎么操作的步驟; 自己去操作下? ?
刪除后我重新開(kāi)具紅字信息表后,讓對(duì)方重新負(fù)數(shù)專票嗎?
你好 ;? ? 你都沒(méi)有認(rèn)證; 直接退給銷售方; 銷售方自己去開(kāi)紅字信息表 開(kāi)紅字發(fā)票紅沖;? 不是你去開(kāi)哈;? ??