您好 應該做到2月啊 您2月進項認證申報表才有進項稅額 賬上也有進項稅額 怎么會不一致? 一月份應該 借 費用 借 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款 2月認證后 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 這樣賬上進項稅額跟申報表一致啊
麻煩老師幫忙解答圖片上的問題,謝謝!
老師您好,麻煩您幫忙解答一下下面圖片中的問題。感謝您!
你好,老師,麻煩解答一下圖片上的問題,謝謝
老師 我問題標在 圖片上面啦 麻煩幫忙解答下哦
老師您好,麻煩您幫我解答一下圖片上面這個實務問題,謝謝了
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
您看我這樣理解對么
請問轉出多交增值稅 是什么意思
這也是我之前在網絡上看到的,其實我也不大理解為什么要用這個科目,我以為是個過渡的,結轉時一定要用到這個科目
請問當月進項多少 銷項稅額多少
就比如我上面圖片上的金額,1月進項未認證2,銷項1,留底稅額5那么當月結轉應如何做賬呢
前期留抵稅額5 當時怎么寫的分錄
跟我第二個圖片一樣 最后放到了未交增值稅里,我不確認這么做對不對 所以想要一個正確的處理方法
那就放在未交增值稅科目 后面不需要再寫了啊 銷項稅額1萬寫分錄 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1 貸 應交稅費-未交增值稅1 這樣一寫應交稅費-未交增值稅就剩借方4萬
好的,謝謝老師!!我再理解一下
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問