你好,他這個摘要里面寫錯了。
老師好,我們公司是當月發的是上月的工資,做賬的時候當月末計提當月工資,次月發放,社保是當月計提當月繳納。比如現在是1月發的12月的工資,社保又是1月計提并繳納1月的社保,個稅申報12月份的工資表,這樣的話怎樣核對每月發的工資跟社保是匹配的,感覺有點糊涂有點繞,也不知道這種做法正確?
老師好!請問一位高手老師給指點一下:計提當月的工資,下月發放,工資表上只有代扣社保,公積金和個稅部分,我怎么做分錄啊,
老師,對于職工工資和社保公積金計提,我一直在計提的時間方面有些混沌。比如,我現在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件,應該怎么去做工資和社保呢?我9月應該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分,然后寫發放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務了??老師我這個字數有點多,麻煩您回答的時候可以引用下我的問題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師!!!
本月工資下月發放,那賬務處理,是不是每個月都有一筆發放上個月工資,然后月底還有一筆計提本月工資,那社保怎么處理呢,做賬的時候社保就根據支付的憑證,當月計提當月發放,這樣做賬嗎
老師你好,我看到前財務計提和發放工資賬目是這樣寫的,感覺有點不對勁,我們是本月支付上月工資,下月代扣個稅,社保、公積金是當月支付當月的
第二題D選項租賃收入和保養服務怎么計算,答案沒看懂
老師,我們公司要注銷,報表上有固定資產,固定資產是幾臺叉車,要轉給別人,對方要求開發票,我們經營范圍里沒有,這怎么處理
老師你好,公司對外借款(有個人還有法人公司),如沒有收取利息費用,稅法上如何認定
銷售從水庫抽取的原水是否要交增值稅及附加稅?
你好 老師 一個人2個地方拿工資 今年只能一個地方扣除5000了么 好像之前聽過這個 要是2個地方都扣除呢
老師,你好,法人公戶頻繁一進一出的大額轉賬,會有什么風險呢?
老師,您好!公司為員工家屬報銷的旅游費,計入什么科目呀
對賬金額上有負數,負數原因是優惠,那要怎么開發票呀,一般納稅人開專票的
老師:新開個體戶需要開發票需要辦理哪些章
鋼管租賃費屬于工程施工-合同成本-機械租賃,還是間接費用
是發工資扣除的,還沒有交,這個不是繳納的。
她是計提的時候寫錯了嗎 還是說發放工資這筆寫錯了 一般是不是8月做賬在計提8月工資的時候寫借管理費用-工資 貸應付職工薪酬 其他應付款(個人扣款部分的社保、公積金和個稅);8月支付社保、公積金時,寫借管理費-社保、公積金 其他應付款(個人扣部分)貸銀行存款 ,9月發放8月工資時寫借應付職工薪酬 貸銀行存款。
他的摘要里面寫錯了,是不是發八月份的工資不太清楚,反正這個不是支付社保的。
第二筆摘要是發放8月工資
完整的分錄沒有問題的,正確的。
發放工資的時候銀行是支付了這些人員的實發工資數 但沒有代扣個稅 公積金 社保 她在發放工資的這樣寫代扣個稅 公積金社保對嗎
你好,那實際發下去的和這個貸方的銀行還款的金額是不是一致的?
計提是計提的應發工資,然后實際發下去的時候,得扣除社保、公積金和個稅來發放。
不是應該計提工資的時候寫 借 管理費用 (應發工資數) 貸 個人代扣部分的社保 公積金 個稅 應付職工薪酬 (實發工資數) 支付社保 、公積金、個稅的時候寫 借 其他應付款(個人扣部分) 管理費-(單位扣部分) 貸 銀行存款 發放工資時寫 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
你這個不對,計提的應發工資,它屬于工資,你這個完全不在工資里面。 需要通過應付職工薪酬,你的沒有通過。
提的時候按照應發工資來計提,然后發放的時候才體現出個人負擔的社保公積金、個稅
1計提工資 2支付社保 公積金 個稅 3發放工資 正確的分錄應該怎么寫?
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 應交稅費個稅 貸銀行存款 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款