你好同學,可以的,你可以去提交申請就行,去找你的專管員。
老師,這個數據怎么填寫,這個是個體戶,稅務局核定的征收額,但是上個季度我們開票了,我按實際填寫還是只填寫核定的征收額
問稅局,說是你的個體工商戶是給核定征收所得稅,核定的依據是你后臺的開票,但是我都是未開票收入,后臺核定不了,后期發現會不會受到稅務處罰
問稅局,說是你的個體工商戶是給核定征收所得稅,核定的依據是你后臺的開票,但是我都是未開票收入,后臺核定不了,后期發現會不會受到稅務處罰
老師,我一個個體戶,核定征收的,經營范圍有銷售和服務的,平時開票有開貨物和服務,但是稅種只核定了銷售,服務一欄填不了數據,這個怎么辦呀?
老師,個體工商戶核定征收只核定了服務,貨物及勞務沒有核定,但是開了票,現在個稅經營所得稅局讓把服務核定金額+上沒核定開票的金額,我可以讓稅務局給我把貨物給我做上核定呢?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
核定也只能從現在開始核定對吧?稅務局讓我修改去年二季度的數據,讓我把服務核定的249000+上貨物開的票,但是超了實際開票數,這樣對嗎?
對的,核定的話也只能說是從現在這個第二季度開始核定,之前的事沒辦法再去控制了。
那就是只能補稅了,
按正常的,一開始,有服務和貨物,兩個就應該同時做定期定額對吧?
你好,對了,如果原來核定好了,那就相當于兩個模塊了,那有可能就不需要再交稅了,但是現在也來不及去改變原來的數據了,