去稅務局找你稅務局增加稅種認定
我是軟件服務費行業,但是我的經營范圍里也有銷售業務,登錄電子稅務局里稅種認定里面沒有貨物那項,那我每次申報時,銷售的金額數據就只能填在服務那一列。貨物及勞務那列填不了,我現在怎么弄呢。
我公司經營范圍里有軟件服務,但也有貨物銷售,但是由于首次稅務報到時稅務給我核定的稅目只有軟件服務費,所以我每次申報填報表時銷售數據時都只能填在服務及不動產那一列,而不能填在貨物及勞務那一列(因為沒有核貨物稅目,所以那列填不進去)。請問這樣有沒有影響?
老師,我一個個體戶,核定征收的,經營范圍有銷售和服務的,平時開票有開貨物和服務,但是稅種只核定了銷售,服務一欄填不了數據,這個怎么辦呀?
老師,個體工商戶核定征收只核定了服務,貨物及勞務沒有核定,但是開了票,現在個稅經營所得稅局讓把服務核定金額+上沒核定開票的金額,我可以讓稅務局給我把貨物給我做上核定呢?
老師你好上季度開了銷售貨物數電票,這個月報稅時增值稅這里貨物及勞務欄怎么灰色填不了,只有服務和不動產那欄可以填
老師,餐飲行業是收入隱瞞,所以勞務成本余額特別大。如果沒有隱瞞收入,注銷的時候為什么要把勞務成本轉入營業外支出啊,什么底層邏輯
老師那如果餐飲行業人工勞務成本期末余額特別大沒有結轉完,注銷的時候怎么辦,如果注銷的時候一下全部結轉了,報表也不好看啊
債務免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本,月末應該全部轉入主營業務成本,不應該部分結轉是吧,
員工報銷和借款的單子沒有紙質簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷售方,在24年給客戶開的發票,現在合同變更了,產品數量減少了,對方要求我們根據變更后的合同重新開發票,我現在收到變更合同了,還需要其他手續嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業公司與業主沒有簽訂協議,年初一次性收去了全年的物業費業主也沒有要求開發票,請問這一次性收取的物業費的增值稅怎么確認
老師,服務行業把廚師的工資計入勞務成本,期末把勞務成本如果全部結轉到主營業務成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結轉
請問老師,資本公積可以彌補嗎?
請問老師,物業是小規模,給個人開發票可以開正式發票嗎?13%專票