推廣服務6%的增值稅不是免稅的。
老師,我們合作社給別的企業治理鹽堿地開發。對方要求我們給他提供農機服務發票,他給我們服務費,我們收的這筆農機服務費記入哪個科目呢,我們種植這片地,所有費用,收入都是我們合作社自己出,也就是我們種植這片地的同時也是給他治理鹽堿地了秋收后收入我又得記入哪個科目呢,這個秋收收入屬于我們合作社自產自銷的免稅收入嗎?
我們是農民專業合作社,甲方委托我們對合作社服務區內的煙農提供有機肥推廣服務,現在要開發票給甲方收取有機肥推廣服務費,我們是一般納稅人,開發票選6個點還是免稅?
老師,我們是農業公司,跟甲方簽訂農作物種植合同,從一開始松土,播種,化肥,收割都是我們做的,我們給甲方開具的發票是現代服務*農業機耕服務,免稅的,對嗎?
老師,我們合作社給一個企業提供種植服務,我們給對方開的農機服務,我們用對方給我們提供的化肥,但是對方要從農機服務里邊直接扣款,不給我們開具化肥100萬的發票,那我們申報時這100萬收入用申報上嗎,但 是合同上總數是加上這100萬的
老師我們是高新技術企業,高新收入占總收入30%左右,還有一部分收入,開票的名稱是廣告推廣,這里面也有部分是高新收入,但是沒法區分,也不知道該計入多少,本身這部分是我們提供研發產品,再把合作方的產品放入我們自研產品里面,一起打包給第三方渠道,他們幫我們推廣,從而產生流量收益,因為合作方那邊需要開廣告服務費。現在高新收入不達標,想增加高新收入,廣告推廣里的高新收入部分按什么比例計算合適呢
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費提供經營場所給我們公司使用,需要做賬務處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進項發票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣,下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會多少?
老師,我們公司臨時招聘了幾個人,差不多干7-8個月,這期間的工資薪金怎么發放比較合理
稅務登記時財務負責人可以和法人同一個人嗎?會計做財務負責人會有什么風險嗎
材料移送到別的項目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預估成本五十萬,年初紅沖預提數據,現在匯算清繳前還是負的18萬,是不是申報時候要調增18萬?
跨年的發票開紅字,做以前年度調整損益,當月的主營業務收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務局報稅上的銷售收入減去了這個紅字的金額,憑證里主營業務收入,要不要調賬,怎么做憑證
去年我們是給代理記賬公司做賬,他們開票開的免稅,所以我各種查找政策就沒有查找到相關政策,只是病蟲害防治服務、灌溉服務這些是免稅
所以我就的弄清楚是他們當時開錯了,還是我政策了解的不全面。
有機肥本身是免稅的我知道,但是涉及到有機肥推廣的服務費他之前的操作就讓我有點懷疑我自己了
推廣服務不是免稅的,這個是錯了。
好的,謝謝
客氣的,祝您工作愉快。