同學,你好 電子發(fā)票的沖紅操作步驟: 第一步:進入開票軟件——“發(fā)票管理”——“發(fā)票填開”——“電子增值稅普通發(fā)票填開”——點擊票面【紅字】按鈕; 第二步:錄入需要紅沖的正數(shù)電子增值稅普通發(fā)票的代碼和號碼,填寫兩遍必須要保持一致,點擊【下一步】,在彈出的提示框核對發(fā)票信息,點擊【確定】按鈕; 第三步:系統(tǒng)如果能夠從發(fā)票庫中查找到對應正數(shù)發(fā)票信息,則點擊【確定】按鈕后,系統(tǒng)進入負數(shù)發(fā)票填開界面并自動調(diào)出票面信息;如不能調(diào)出票面信息,則需要在負數(shù)發(fā)票填開界面手工填寫各項信息(數(shù)量和金額為負數(shù)); 第四步:確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點擊【保存】按鈕完成開具。
普通發(fā)票和電子普通發(fā)票能相互紅沖嗎
紙質(zhì)普通發(fā)票可以沖紅電子普通發(fā)票嗎
電子專票和紙質(zhì)專票的紅沖流程一樣嗎?電子普票紅沖的流程呢?
稅控盤開的電子普票,要紅沖,怎么在數(shù)電票平臺紅沖呢?有操作流程嗎
電子普通發(fā)票紅沖流程
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關(guān)問題,我公司去年計提了企業(yè)年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調(diào)增應稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當年的年金,明年預計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調(diào)整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務怎么處理?可以做到遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
老師,機械行業(yè),單散件生產(chǎn),每個月有上千種產(chǎn)品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產(chǎn)品,每個產(chǎn)品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發(fā)票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術(shù)行業(yè),生產(chǎn)制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
老師您好,個體都需要申報哪些,是季度申報嗎
我是一般納稅人購進S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑,銷售方是一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別如何開票,稅率分別是多少