您好 1、前提條件 當出現以下情況時,應由銷售方申請開具紅字專用發票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對應的申請時限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發票認證期限內提出申請;尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發票的次月內提出申請. 2、開具流程 (1)銷售方提交申請單 銷售方須在規定期限內向主管稅務機關填報《申請單》,并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料. (2)銷售方稅務機關開具通知單 銷售方稅務機關根據納稅人提交的申請單,審核后通過紅字增值稅專用發票通知單管理系統開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票,在防偽稅控系統中以銷項負數開具
全電發票平臺可以紅沖以前用稅控盤開出去的電子發票嗎
稅控盤開的電子普票,要紅沖,怎么在數電票平臺紅沖呢?有操作流程嗎
數電票紅沖稅控盤開的發票,部分紅沖,怎么操作?
老師,勞務公司9月份變成全電發票試點納稅人,之前購買的紙質發票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發票了,要想紅沖之前開錯的發票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務局申請發票再在電子稅務局開具紅沖發票,企業被授予全電發票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務局操作。昨天紅沖了13張發票后發票用完了,如果需把剩下再繼續紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務局開具紅沖發票 怎么操作呢?
回答過的老師不要說了, 老師,勞務公司9月份變成全電發票試點納稅人,之前購買的紙質發票用完后,后期就無法使用使用稅控盤開具紅沖發票了,要想紅沖之前開錯的發票必須要把稅控盤注銷之后,在電子稅務局申請發票再在電子稅務局開具紅沖發票,企業被授予全電發票納稅人之后,所有的開票都在電子稅務局操作。昨天紅沖了13張發票后發票用完了,如果需把剩下再繼續紅沖,就需要把之前的稅控盤注銷以后然后在電子稅務局開具紅沖發票 怎么操作呢?
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?