同學你好 對的 沒法申報
老師好,今天登錄電子稅務局發現有個現期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報,我們是房地產公司,1季度印花稅已經申報了并繳納了稅金,當時點擊這個也提示沒有可申報稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發現,現在已經過了期限,請問怎么辦?不管可不可以。
老師我的電子稅務局稅務信息是這樣的,我22.6-22.9期間發生一筆60萬的房租租賃費收入,前任會計在22.10申報了印花稅,我想問稅務局給規定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費后來沒發生過,對應的這次印花稅申報過了后面是不是就算結束了不用再申報房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
有一筆租金收入近了基本戶,沒開發票,也沒有交房產稅和印花稅,請問如何申報房產稅和印花稅? 另一筆租金收入開了發票和交了房產稅印花稅。 然后兩處房產是沒有在這個公司名下,但是收入進這個公司。 怎么申報沒開發票的那一筆租金收入的睡呢
有租金收入,未交房產稅,然后稅源也沒有登記固定資產信息,有一筆租金收入倒是交了房產稅和印花稅,可能是去稅務局代開發票時繳納的 但是這一筆沒有開發票,所以就沒有繳納房產稅和印花稅,要怎么申報房產稅和印花稅呢?沒有在稅源管理那里登記不動產信息是不是就沒法申報?
老師公司將部分廠房出租了,22年開的出租專票,但是開的是租期22年和23年的,請問這22年交房產稅還是按之前從價計征不是從租計征申報繳納的,現在稅務局專管員說系統篩查出有開出租發票金額,但是沒有按從租計征的房產稅,請問是不是必須補交從價與從租的房產稅差額呀?有什么解決辦法嗎?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?