你好,有租賃的,按照租賃收入來交,是的,必須這么做的。不一定是哪個交的多,你可以自己算一下,是多交了還是少交了。
你好,老師我想問一下,我們是租房東的辦公室來辦公的,房東是商業性質出租,每個月付租金7700給房東,本來我們不交19年房產稅的,但是這次征管員打電話叫我要申報19年房產稅,要給19年房產稅發票和完稅憑證給征管員他,我想問的是申報了19年房產稅,我們要求稅局給我開的是租金發票還是房產稅發票呢?發票金額是按我們交7700的租金給我們開專票?(我們是一般納稅人,房東是個人)
老師你好,我們是小規模,房產稅和土地使用稅按從價計稅,每半年是3萬9千多(沒扣減半征收的)現在有廠房要租出去,對方要求開票,一年房租是十萬。 Q1:是不是開了租賃發票出去,以后房產稅就是從租來算了? Q2:從租計征劃算還是從價計征劃算呢?有沒有什么風險之類的
老師,公司在北京買了一套房子,21年12月轉為固定資產的,申報房產稅的時候顯示取得資格也是21年12月,前任會計在22年報了22年的房產稅(按從價計征申報),但是22年9月公司給兄弟公司開票租賃費60萬,租賃地址就是這套房子,那為什么房租租賃費不交房產稅前任會計按照租賃合同交的印花稅呢?
老師,公司房產稅一直都是按從價計征申報的的,近兩年公司有一部分廠房出租,但是所有房產稅還都是按從價計征申報的,現在專管員發來去年房租專票金額與從租計征房產稅金額0存在差額的疑點,請問如何回復專管員如何處理呢?
老師公司將部分廠房出租了,22年開的出租專票,但是開的是租期22年和23年的,請問這22年交房產稅還是按之前從價計征不是從租計征申報繳納的,現在稅務局專管員說系統篩查出有開出租發票金額,但是沒有按從租計征的房產稅,請問是不是必須補交從價與從租的房產稅差額呀?有什么解決辦法嗎?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
因為是部分出租,租戶和租期不定常有變動,所以也就按原來從價計征的,現在說是從租的從從價的少,讓補交了。但是我看租賃發票22年開的是22年和23年的,請問現在即使補房產稅的話,請問這22年開的有23年租賃發票的這部分也得交嗎?
你好,不用的,你是按季度申報的嗎?如果按季度的話,你看你季度的租金。
是按季度的報的,但是22年開票時把23年的租賃發票也一起給對方開了,所以篩查出來的是22年租賃專票肯定是也包含了23年的,我想請教現在補交必須按22年租賃開出的全部發票金額從租計征嗎?還是說可以跟專管員說開的有23年的專票,所以現在即使補交房產稅能按踢除23年專票后租賃發票金額再按從租補交呀?
你問你稅務局那邊,他要求的是全額繳納嗎?
常的,按季度來申報的 看季度的銷售額。
專管員只是按篩查出來的出租發票金額核算從租計征說補交差額,我現在看發票有的租期有23年的,所以想先請教一下
問你稅務局那邊,我們這邊提前開出來的,也不會這么做的。
老師您是說您那邊提前開出來的可以先不交,等23年再交嗎?那開票時申報時是不是只申報當期金額的,23年的就先不申報嗎?電子稅務局上可以改申報金額嗎?那樣稅務局不會篩查出來嗎?
我們這邊沒有提出來,我們就是按照這個來交的,就是按照租金來交,所屬期內繳納的,稅務局沒有疑問,所以一直都是這么做,