你好!你填入工資后先計算,再申報
老師好。建筑工地臨時工,4月10日入職,5月25日發(fā)工資1500(沒有申報個稅)6月24日發(fā)工資1500(申報了個稅),7月沒有發(fā)工資(0申報個稅),8月才發(fā)7月的工資,這個員工是7月4日離職,7月的工資應該是413元,那我8月份申報個稅是1500(5月份)+143(8月份)的工資,這樣對嗎?
老師,你好。22年1月份公司網(wǎng)銀發(fā)的是去年11月和12月的工資,但是2月份申報個稅的時候,發(fā)現(xiàn)這個員工要繳納個人所得稅的稅金,員工離職了,那這位員工的工資超出所得稅的金額能不能放在3月份申報的時候申報,這樣就不用繳納個人所得稅了。就是說1月份網(wǎng)銀發(fā)放的工資,能不能分2個月申報個稅?
1.老師,5月份申報4月個稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月3日有一個離職員工,公司4月沒給她交社保,那么我5月申報4月個稅的時候就給這個離職的人員點擊非正常嗎? 2.5月申報4月個稅時發(fā)現(xiàn)有一名新員工公司4月剛給交社保,那么在人員信息采集中的入職時間填寫什么時間?
老師 請問一下 員工5月份入職, 在個稅系統(tǒng)里報送了員工入職時間為5月份, 5--8月工資已經(jīng)發(fā)放了,而且企業(yè)所得稅也按照這個已經(jīng)發(fā)放的工資來計算扣除的,但是5--8月沒有給這個員工申報個稅(這個員工一個月有18000元的工資),只申報了9月份的工資,,,請問一下老師,5--8月份工資怎么處理??可以在申報10月工資的時候 ,將5-8月份工資和10月工資合計一起申報嗎??
0老師好我想請問一下,我們公司有個員工在2023年1月5號就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因為這個員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒有給繳納了,這種情況下這個離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報個人所得稅嗎,我應該在2月申報1月個人所得稅的時候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報2月的時候改成非正常狀態(tài)?
請問老師,甲單位要注銷,有其他應收款-個人股東張三200萬。稅務注銷時未清理干凈。稅務查賬3年后,仍未注銷成功。請問老師,如果個人股東歸還了這200萬。可以再做注銷嗎?
你好 請問成本核算 要怎么算,有材料成本 有預估的人工成本,需要根本大概的成本報價要怎么做
老師好,問下資產(chǎn)負債表其他應收款是負數(shù),是不是全部調整到其他應付款里面,然后,其他應收款是0,對嗎?
老師,銷售五金材料開什么項目名稱的發(fā)票呢
如果借:庫存商品 90 應交稅費-應交增值稅(進項)8.1 貸:應付賬款 98.1 借:應收賬款109 貸:主營業(yè)務收入100 應交稅費-應交增值稅(銷項)9 那么完整的結轉增值稅分錄怎么寫的
匯算清繳,計入營業(yè)外收入的小規(guī)模納稅人,也就是小微企業(yè)增值稅減免政策減免的增值稅計入營業(yè)外收入了,匯算清繳時填寫那個表合理
請問老師,新公司沒開過票,要票種核定,在網(wǎng)上核定嗎?我現(xiàn)在點擊領用發(fā)票,單子稅務局提示到大廳取票,什么意思
9001認證人員到公司來的車費報銷等。計入業(yè)務費嘛
兩道題,都是不征稅處理的問題,為什么一個做錯了不做納稅調整,一個作對了需要納稅調整?請老師指教
A105080表中項目里面我看了半天沒看到有車輛?辛苦老師告知一下謝謝
第一步填工資,第二步計算稅額,第三步附表,第四步申報,就是第二步現(xiàn)在就過不去,就提示不能申報
你好!他上面提示什么?你這個員工,現(xiàn)在正常申報,有沒有把他調成正常人員
2月離職,工資就沒發(fā),就給調成非正常了,結果工資是5月才發(fā)的,已經(jīng)調成正常了,現(xiàn)在提示上一屬期沒有按6萬元減除
你好!正常這個之前沒有按6萬扣除,你現(xiàn)在也可以不按6萬扣除
那我這個提示是不能申報,因為這個人沒有計算所得稅
你好!你計算的時候,他出現(xiàn)這個提示是嗎
是的,提示這個員工上一屬期沒有按6萬減除費用,實際算稅人數(shù)比我報的少了一個人
你好!產(chǎn)生原因:該員工在“減除費用扣除確認”模塊,本月所屬期選擇了“是”,上一所屬期選擇“否”導致。B.若本期不需要按照6萬扣除,在減除費用6萬確認這里改為否,然后重新算稅即可
好的,謝謝,我試一下
你好!如果還是不行,建議電話咨詢12366