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老師?人力資源公司勞務派遣服務采用系統差額按5%差額開具發票,假如應收賬款1000,工資950。票面稅額2.38,不含稅收入997.62。這個怎么入帳?是不是:借:應收帳款1000,貸:主營業務收入997.62應交稅費—簡易計稅2.38同時借:主營業務成本950貸應付職工薪酬950。是用銷項稅還是簡易計稅? 還有按5%差額計稅方法下,企業取得的如差旅住宿專票不能抵扣進項稅額對嗎?我看到之前會計將稅額計入銷項稅額,也將取得的專票進行了抵扣。所以特此求老師解答!謝謝

2023-06-07 07:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-07 07:15

您好 差額計稅用簡易計稅就可以了 差額計稅不能抵扣進項稅額

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您好 差額計稅用簡易計稅就可以了 差額計稅不能抵扣進項稅額
2023-06-07
同學您好,可以這樣寫,
2023-08-02
可以的,可以這么做的。
2023-08-16
同學你好 這個可以的
2023-08-23
你好 是有這種情況的 工資不能專票,因為這部分只是勞務派遣公司給你們開的普票,目的就是為了你們有票入賬 但是你們付的服務費是可以開專票的。
2021-01-31
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